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庆城县人民政府

文体广电旅游局政府信息公开

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索引号: XXGK/2018-35 发布机构: 文广局
生效日期: 2018-05-21 废止日期:
文 号: 所属主题: 财政预决算

庆城县文广局2018年部门预算公开说明

来源: 发布时间:2018-05-21 浏览次数: 【字体:

一、部门主要职责及机构设置情况
1、部门基本情况:
庆城县文化广播影视局隶属于庆城县人民政府,科级建制,现有正式在职职工57人(正科6 人,副科 6人,科员及其他人员 45人),雇用0人,临时0人,退休61人,离休0人,遗属11人。
2、主要职责和工作任务
(1)贯彻执行党和国家、省、市有关文化、广播影视、旅游工作的法律法规和路线、方针、政策,拟定全县文化、广播影视、旅游业发展战略目标及规划,并组织实施;指导推进全县文化、广播影视旅游业领域的体制机制改革;指导全县广播影视旅游宣传、创作,把握正确舆论导向。
(2)管理全县文化、艺术、广播影视旅游事业,协调、指导艺术创作和生产,扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种。
(3)推进文化出版、广播影视旅游领域的公共文化服务,规划公共文化、广播影视业生产,指导、监管全县重点文化出版、广播影视基础设施建设。
(4)指导全县文化市场综合执法,负责监管全县文化艺术经营活动,指导、监管从事演艺活动的民办机构。
(5)拟定全县动漫、游戏产业发展规划,指导协调动漫和网络游戏、文化出版、广播影视相关产业基地、项目建设、会展交易和市场监管。
(6)承担全县文化社会事业管理职责,拟定社会文化事业发展规划并组织实施。
(7)研究起草全县文物、博物馆事业发展规划,组织全县文物资源调查,审核申报县级文物保护单位,推荐申报省级、国家级文物保护单位、国家历史文化名城和世界文化遗产。
(8)监管全县出版活动,对内部书刊的准印、发行工作进行审批、监督、指导,查处县内违规出版物和重大违法违规出版活动。
(9)负责印刷监管和著作权管理工作,组织查处著作权侵权的行政案件,打击盗版活动。
(10)管理全县文化娱乐市场、网络文化市场、出版物市场、印刷市场、音像制品市场、图书报刊市场、软件市场、电子出版物市场、美术品市场和演出市场。
(11)负责管理全县广播电影电视节目、信息网络视听和公共视听载体播放的视听节目,审查其内容和质量。
(12)负责拟定全县旅游业发展的办法措施并组织实施。
(13)拟定全县旅游业发展总体规划、年度规划;会同有关部门审查、指导、申报旅游建设项目。
(14)负责全县国内旅游、入境旅游和出境旅游的市场开发,组织旅游业宣传和促销,指导全县旅游产品开发。
(15)承担规范全县旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任。
(16)承办县委、县政府和上级业务部门交办的其它事项。
二、部门预算收支情况说明
2018年部门预算总收入16634356.30元,其中,本年部门预算收入16564356.30元,上年结转70000元。部门预算总支16634356.30元,其中,基本支出11800256.30元,项目支出4834100元。均属财政拨款资金。
基本支出中安排在职退休人员工资支出7233380元,公用经费311176.3元。
项目支出中安排政策性配套200000元,一次性安排3906300元,上年专项结转70000元,提前下达专项4764100元,部门决算结转资金149400元。
三、三公经费、会议费、培训费安排情况说明
1、三公经费说明
2018年预算出国出境费0元,2017年预算出国出境费0元,与2017年对比无变化。
2018年预算公务接待费6101.50元,2017年预算公务接待费6478.元,与2017年对比减少5.8%;
2018年预算公务用车运行维护费0元,2017年预算公务用车运行维护费0元,与2017年对比无变化。
2、会议费
2018年安排支出会议费12000元,2017年安排会议费12000元,与2017年持平。
3、培训费
2018年安排支出培训费11400元,2017年安排培训费11000元,与2017年增长3.6 %。
四、机关运行经费安排情况说明(行政及参公单位说明本项)
2018年预算公用经费311176.3元,其中:办公费22800元,印刷费4560元,水费6976.8元,邮电费18240元,办公用房取暖费115192元,物业管理费8000元,差旅费77520元,维修维护费5700
元,会议费12000元,培训费11400元,公务接待费元6101.5,公务用车运行维护费0元,其他商品及服务支出2850元。
五、国有资产占用情况说明
      车辆数合计0辆,其中,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆,
    固定资产:单位价值100万元以上的大型设备0台。
六、部门绩效评价开展情况说明
本单位无绩效评价项目。
七、政府性基金预算情况说明
本单位无政府性基金预算。
七、政府采购说明
本年安排政府采购预算资金143840元,其中:办公设备137840元,办公家具6000元。
名词解释
基本支出:指部门为保障其机构正常运转,完成日常工作任务而编制的年度基本支出,包括人员经费、公用经费等。
项目支出:指部门为完成其特定的职责工作任务,在基本支出预算之外的年度项目支出。
三公经费:包括公务接待、公务用车、工作人员因公出国(出境)支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。

2018年部门预算公开表(文广局).xls

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