索引号: | QC-MZJ-2019-00002 | 发布机构: | 民政局 |
生效日期: | 2019-06-13 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 财政预决算 |
庆城县民政局2019年部门预算
一、部门主要职责及机构设置情况
庆城县民政局属行政编制单位,编制31人,实有在编人员35人。其中正科级6人,副科级5人,科员及工勤人员24人,退休6人,遗属3人。内设办公室;社会组织、慈善和区划地名、基层政权建设治理股;社会救助、社会事务、儿童福利和养老服务3个股室。辖县社会救助局、福利服务中心、婚姻登记处、桐川敬老院4个二级单位。
主要职责:
(一)贯彻执行民政事业发展的法律法规、方针政策及省、市有关政策规定;负责拟定并组织实施全县民政事业发展的政策规定、规划和办法措施并组织实施和监督检查。
(二)负责全县社团登记管理和监督检查工作。
(三)牵头拟定社会救助和社会福利事业发展规划、政策和标准,健全城乡社会救助体系,负责城乡居民最低生活保障、城乡特困人员救助、残疾人两项补贴、经济困难老年人补贴和临时生活救助工作。
(四)指导城乡社区服务体系建设,指出加强和改进城乡基层政权建设,推动基层民主政治建设,指导基层群众自治组织和社区组织干部的表彰工作。
(五)负责社会慈善、社会捐赠、群众互助等社会扶助活动,推动慈善事业的发展。
(六)负责婚姻登记、殡葬管理、流浪乞讨人员救助管理和儿童收养工作,推进婚俗和殡葬改革,指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。
(七)负责行政区划的管理工作,指导地名管理工作,组织指导行政区划界线管理工作。
(八)会同有关部门协调、指导社会工作人才队伍和有关志愿者队伍建设工作。
(九)承办县委、县政府及上级民政部门交办的其它事项。
二、部门预算收支情况说明
2019年部门预算总收入106,052,986.05 元,其中,本年部门预算收入102,125,945.92元,上年结转3,927,040.13元。部门预算总支出102,125,945.92元,其中,基本支出3,704,245.95元,项目支出98,421,700.00元。
基本支出中安排在职、退休人员工资支出2,190,120.00元,公用经费248,625.92元。
项目支出中,政策性配套950,000.00元,一次性安排3,000.00元,提前下达专项97,471,700.00元,部门决算结转资金3,927,040.13元。
三、三公经费、会议费、培训费安排情况说明
1、三公经费说明
本年无出国出境费,与上年无变化;本年安排公务接待费4,875.02元,2018年安排公务接待费4,663.27元,与上年对比增加4.54%;本年安排公务用车运行维护费36,720.00元,2018年安排公务用车运行维护费36,750.00元,与上年对比减少0.08% 。
2、会议费
本年安排支出会议费13500元,2018年安排会议费13500元,与上年无变化。
3、培训费
本年安排支出培训费7400元,2017年安排培训费6800元,与上年对比增加8.82%。
四、机关运行经费安排情况说明
本年安排公用经费248625.92元,其中:办公费16650元,印刷费3330元,水费5094元,电费10656元,邮电费13320元,办公用房取暖费63700元,物业管理费9000元,差旅费56610元,维修(护)费3700元,会议费13500元,培训费7400元,公务接待费4875.02元,福利费2220元,公务用车运行维护费36720元,其他商品及服务支出1850元。
五、部门绩效评价开展情况说明
按照《预算法》规定及市、县财政局关于做好绩效评价工作的相关要求,继续将本部门预算的项目支出纳入绩效评价范围,通过加强预算绩效评价工作力度和绩效评价结果运用,切实提高了财政资金配置和使用效益。将进一步加大推进绩效管理力度,继续扩大绩效目标管理覆盖范围,以形成预算前期有目标审核、预算执行有跟踪评价、预算结束有绩效评价的预算绩效管理评价机制。
六、政府采购说明
本年计划采购办公用品及耗材16000元,印刷品20000元,制作奖牌、匾幛、喷绘等3000元,车辆保险及其他费用4000元,共计43000元。
七、固定资产情况说明
截止2018年12月31日,本单位固定资产总量6940079.08元,其中,通用设备1435999.08元,占固定资产总额的20.69%;家具、用具817986元,占固定资产总额的11.79%;专用设备686092元,占固定资产总额的9.88%;土地、房屋及构筑物4000002元,占固定资产总额的57.64%。
八、名词解释
基本支出:指部门为保障其机构正常运转,完成日常工作任务而编制的年度基本支出,包括人员经费、公用经费等。
项目支出:指部门为完成其特定的职责工作任务,在基本支出预算之外的年度项目支出。
三公经费:包括公务接待、公务用车、工作人员因公出国(出境)支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。
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