索引号: | QC-CL-2019-00001 | 发布机构: | 残联 |
生效日期: | 2019-06-13 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 财政预决算 |
庆城县残联2019年预算公开
一、部门主要职责及机构设置情况
(一)认真贯彻国家、省市关于残疾人事业的方针政策和法律法规,协助政府制定和实施残疾人事业的法规、政策、计划,发展和管理全县残疾人事业。
(二)听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人合法权益,为残疾人提供服务。
(三)弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人,支持残疾人事业的发展。
(四)开展残疾人扶贫、康复、就业、维权、教育、文化体育、社会保障等工作;创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。
(五)团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽的义务,坚持自尊、自信、自强、自立精神,为社会主义建设贡献力量。
(六)承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作,做好综合、组织、协调和服务。
(七)承担政府交办的其他工作;指导和管理残疾人群众组织。
二、部门预算收支情况说明
2019年部门预算总收入2252131.76元,其中,本年部门预算收入2252131.76元,上年结转0元。部门预算总支出2252131.76元,其中,基本支出1418431.76元,项目支出833700元。
基本支出中安排在职退休人员工资支出1354327元,公用经费64105元。
项目支出中安排社保配套项目700000元,政策性配套100000元,一次性安排2500元,上年专项结转0元,提前下达专项31200元,部门决算结转资金0元。
三、三公经费、会议费、培训费安排情况说明
1、三公经费说明
本年安排出国出境费0元,与上年对比增长(减少)0 %;本年安排公务接待费1256.96元,与上年对比减少3%;本年安排公务用车运行维护费0元,与上年对比增长(减少)0% 。
2、会议费
本年安排支出会议费9000元,2018年安排会议费9000元,与上年增长0%。
3、培训费
本年安排支出培训费2800元,2018年安排培训费3000元,与上年减少6%。
四、机关运行经费安排情况说明
本年安排公用经费164104.76元,其中:办公费4200元,印刷费840元,水费1927.8元,电费4032元,邮电费3360元,办公用房取暖费13468元,物业管理费6000元,差旅费14280元,维修维护费1400元,会议费9000元,培训费2800元,公务接待费1256.96元,其他商品及服务支出100700元,福利费840。
五、部门绩效评价开展情况说明
按照《预算法》规定及市、县财政局关于做好绩效评价工作的相关要求,继续将本部门预算的项目支出纳入绩效评价范围,通过加强预算绩效评价工作力度和绩效评价结果运用,切实提高了财政资金配置和使用效益。将进一步加大推进绩效管理力度,继续扩大绩效目标管理覆盖范围,以形成预算前期有目标审核、预算执行有跟踪评价、预算结束有绩效评价的预算绩效管理评价机制。
六、政府采购说明
按照2019年预算 采购102500元,其中印刷费1500元;轮椅以及辅具采购98000元;办公耗材2000元;办公家具1000元。
七、固定资产情况说明
2019年年初固定资产562971元。
八、名词解释
基本支出:指部门为保障其机构正常运转,完成日常工作任务而编制的年度基本支出,包括人员经费、公用经费等。
项目支出:指部门为完成其特定的职责工作任务,在基本支出预算之外的年度项目支出。
三公经费:包括公务接待、公务用车、工作人员因公出国(出境)支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。
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