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庆城县人民政府

退役军人事务局政府信息公开

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索引号: 621021/2023-00009 发布机构:
生效日期: 2023-04-19 废止日期:
文 号: 所属主题: 财政预决算

庆城县退役军人事务局2023年部门预算公开说明

来源: 发布时间:2023-04-19 浏览次数: 【字体:

一、部门主要职责及机构设置情况

      县退役军人事务局隶属于庆城县人民政府职能部门,科级建制,现有职工29,其中正式在职职工29人(正科 3人,副科5人,科员及其他人员 21人),下属二级事业单位4个(县退役军人服务中心、县拥军优属拥政爱民办公室、县烈士陵园、县人武部军械库)。

      主要职责

       (一)贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策法规,褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

       (二)负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

       (三)指导并组织开展退役军人教育培训工作,协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

  (四)会同有关部门制定贯彻落实退役军人特殊保障政策的具体措施并组织实施。

  (五)组织协调落实移交地方的离休退伍军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作,以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

  (六)指导并组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作,制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并组织实施,承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

  (七)指导并组织开展全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作,落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

  (八)负责烈士退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作,依法承担英雄烈士保护相关工作,审核拟列入全县重点保护单位的烈士纪念建筑物名录,总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

  (九)指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实,组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

  (十)深入推进简政放权。行使本部门权责范围内的行政权力,承担相应的政务服务职能。

  (十一)完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他任务。

二、部门预算收支情况说明

       2023年部门预算总收入17697754.56元,其中,本年部门预算收入17697754.56元,上年结转0元。部门预算总支出17697754.56元,其中,基本支出3324554.56元,项目支出14373200元。基本支出中安排在职人员工资福利支出3020071.11元,公用经费295937.35元。项目支出中安排政策性配套3090000元,一次性安排103400元,上年专项结转0元,提前下达专项11179300元,部门决算结转资金0元。

三、三公经费、会议费、培训费安排情况说明

       1、三公经费说明

       本年安排公务接待费2063.71元,无变化

       2、会议费

      本年安排支出会议费13500元,无变化

      3、培训费

     本年安排支出培训费26963.55元,2022年安排培训费24075.99元,与上年对比增加12 %。

四、机关运行经费安排情况说明

      办公费121500元,物业管理费9000元,会议费13500元,培训费26963.55元,公务接待费2063.71元,福利费44939.25元,工会会费21570.84元。

五、部门绩效评价开展情况说明

      1、2023年度部门整体支出17697754.56元,其中:基本支出3324554.56元,项目支出14373200元。整体绩效目标是保障在职人员的正常办公、生活秩序;力争将抚恤补助资金及时发放到位,退役军人优待抚恤政策宣传和实施不断推进。       

      2、2023年提前下达专项资金11179300元,其中:(1)优抚对象补助资金10892300元,通过项目的实施,确保优抚对象对政策知晓率逐步提高,优抚对象的基本生活有一定的改善。(2)优抚对象医疗补助资金287000元,充分保障优抚对象的基本医疗,有效帮助解决优抚对象医疗难问题。

六、固定资产情况

      截至2022年12月31日,本单位固定资产总量111114.34元,其中,通用设备9050元,占固定资产总额的8.1%;家具、用具102064.34元,占固定资产总额的91.9%。

七、政府性基金预算情况说明

      本单位无政府性基金预算

八、政府采购说明

     本年计划采购办公耗材50000元,印刷品供应和印刷服务100000元,共计150000元。

九、名词解释

     基本支出:指部门为保障其机构正常运转,完成日常工作任务而编制的年度基本支出,包括人员经费、公用经费等。

     项目支出:指部门为完成其特定的职责工作任务,在基本支出预算之外的年度项目支出。

     三公经费:包括公务接待、公务用车、工作人员因公出国(出境)支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。

2023年预算公开表.xls


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