| 索引号: | 621021/2025-00015 | 发布机构: | |
| 生效日期: | 2025-09-19 | 废止日期: | |
| 文 号: | 所属主题: | 财政预决算 |
2024年度庆城县商务局部门决算
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概括
一、部门职责
(一)贯彻落实国家、省、市、县有关国内外贸易、国际经济合作的发展战略、方针、政策。拟订全县商务领域有关制度、标准和发展规划、流通体制改革建议,负责全县商务新闻发布会、涉外宣传和信息咨询服务工作。
(二)拟订全县市场建设、运行和流通发展规划,促进城乡市场发展,指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设,推进农村市场和农产品流通体系建设。负责推进全县流通产业结构调整,指导城乡市场网点规划、商贸服务业和商业社区发展、流通领域节能降耗工作,提出促进商贸中小企业发展的政策建议,推动流通体制改革和连锁经营、商业特许经营、物流配送等现代流通方式发展。组织实施农村现代流通网络工程,指导全县流通领域信息网络建设。牵头组织规范零售企业促销行为,监督管理国内直销行业。会同有关部门拟订实施货运班列、航空货运物流支持政策。负责监管全县通道物流产业子基金。指导建立冷链服务体系。整合资源发展通道物流,促进内外贸融合发展。承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任,监测分析市场体系建设和运行、商品供求状况,提出政策建议。指导内贸运行监测、预测预警系统建设。承担茧丝绸相关工作。指导全县商贸流通行业协会、学会等社团组织工作。
(三)承担商务领域法律、法规赋予的综合行政执法职责,受理并查处“12312”商务投诉举报,负责维护全县市场经营秩序,按有关规定对成品油市场流通、汽车流通、二手车、再生资源回收、直销经营、零售促销、特许经营、拍卖、租赁、旧货流通、对外贸易和外商投资领域等行业进行监督管理。负责拟定全县饮食服务业发展规划、行业规章、市场规则、技术服务质量和营业等级标准,负责全县商贸服务业的行业管理工作。依法依规办理有关行政审批事项,承担各类事项进驻县政府政务服务大厅后的受理、审核、审批等工作。承担商务领域安全生产和环境保护相关工作。
(四)配合做好整顿规范市场经济秩序和流通市场监管工作的责任,拟订并执行规范市场运行、流通秩序的政策,推动商务领域信用建设,指导商业信用销售,建立市场诚信公共服务平台,参与组织打击侵犯知识产权、商业欺诈等工作,按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。
(五)承担电子商务工作,负责制定全县电子商务发展战略及规划,负责贯彻执行国家和省、市电子商务方面的法律法规和政策方针。承担推进全县电子商务进农村综合示范项目建设和电子商务产业发展,培育发展电子商务园区、基地和企业,支持中小电子商务企业发展。建立完善电子商务公共服务体系、统计和评价体系,开展电子商务行业统计、检测和分析,牵头做好电子商务市场监管。推动电子商务信用法规和标准体系建设,推进各行业电子商务应用。承担跨境贸易电子商务工作,推动电子商务国际国内合作。指导传统商业企业开展电子商务经营新模式,推进电子商务交易、网络零售、电子商务服务业等业态发展。
(六)负责拟订并组织实施全县对外贸易发展规划,拟订全县进出口商品、加工贸易管理办法和进出口商品管理、技术目录,推进进出口贸易标准化工作。指导协调产业安全应对、国外对我县出口商品的反倾销、反补贴保障措施、进出口公平贸易相关工作和有关应诉事宜。组织开展全县产业损害调查及预警机制建设。承担全县对外贸易经营者登记备案、进出口分析统计等工作。组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口计划,落实促进服务出口和服务外包的发展规划和政策,推动服务外包平台建设。负责全县涉外及世贸组织相关事务的研究、指导和服务工作。负责全县境外投资及出国商务考察团、赴境外举办各类展览会的申报和管理工作。承办外商投资事项的联系、协调、咨询、服务工作,负责协调办理县内企业外事活动相关工作。
(七)完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他任务。
(八)职能转变。县商务局应加强、优化、统筹全县商务工作方面的能力建设。
1.加强和优化商贸流通业监督管理工作。
2.积极拓展全县内外贸易发展空间。
3.深入推进简政放权。行使本部门权责范围内的行政权力,承担相应的政务服务职能。
(九)职责调整。现对有关职责进行如下调整:
1. 将县商务局承担的物资储备职责划入庆城县发展和改革局。
2. 将经营者集中反垄断行为调查职责、县打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作领导小组办公室职责划入庆城县市场监督管理局。
3. 将典当行、融资租赁公司、商业保理公司监管职责划入庆城县人民政府金融工作办公室。
4. 取消负责牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的职责,由庆城县市场监督管理局牵头负责。
二、机构设置
庆城县商务局隶属于庆城县人民政府,现有职工34人,其中正式在职职工34人(行政6人,事业人员28人),退休9人。
第二部分2023年度部门决算表(详见附件)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为1702.19万元。与上年度相比,收、支总计各减少888.11万元,减少34.29%,主要原因项目减少,专项资金减少。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计1702.19万元,其中:财政拨款收入1213.61万元,占71.30%;政府性基金预算财政拨款收入383.59万元,占55.54%,其他收入105万元,占6.17%;
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计1702.19万元,其中:基本支出417.14万元,占24.51%;项目支出1285.05万元,占75.49%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为1213.61万元。与上年相比,各减少1225.09万元,减少52.17%。项目收入减少,人员变动工资奖金等支出有减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1213.61万元,较上年决算数减少1225.09万元,减少52.17%。主要原因是项目收入减少,人员变动工资奖金等支出有减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1213.61万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出57.99万元,占4.78%;卫生健康支出23.28万元,占1.92%;商业服务业等支出1079.05万元,占88.91%,农林水支出16.89万元,1.39占%,资源勘探工业信息等支出公用信息等支出29.09万元,占2.40%,其他支出7.32万元,占0.60%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为582.77万元,支出决算为1213.61万元,完成年初预算的208.25%。其中:
1.社会保障和就业支出年初预算数为51.32万元,支出决算为57.99万元,完成年初预算的113%,决算数大于预算数的主要原因职工工资增长以及年内人员调入增加。
2.卫生健康支出年初预算数为24.51万元,支出决算为23.28万元,完成年初预算的94.98%,决算数小于预算数的年中有人员变动。
3.商业服务业等支出年初预算数为506.94万元,支出决算为1079.05万元,完成年初预算的212.86%,决算数大于预算数原因是部分项目年初未申请财政拨款预算,而是年中追加指标。
4.农林水支出年初预算0万,支出决算为16.89万,完成年初预算书的100%,决算数大于预算数原因是部分资金年初未申请财政拨款预算,而是年底调剂追加指标。
5.资源勘探工业信息等支出年初预算数为0万元,支出决算为29.09万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数原因项目年初未申请财政拨款预算,而是年中追加指标。
6.其他支出年初预算数为7.32万元,支出决算为7.32万元,完成年初预算的100%
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出417.14万元。其中:
人员经费381.84万元,较上年决算数减少28.98万元,减少7.05%,主要原因人员减少。人员经费用途基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费等。
公用经费35.30万元,较上年决算数增加5.96万元,增长20.31%,主要原因公用经费用途印刷费、外出差旅等增多费用增加。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算拨款支出决算支出383.59万元,主要用于资源勘探工业信息支出383.59万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.54万元,支出决算为0.16万元,决算数小于预算数的主要原因是本年度我单位“三公”经费支出减少。
(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
(三) 1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数,较上年决算数减少0.0万元,下降%。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数,较上年决算数减少0.0万元,下降%。
其中:公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数,较上年决算数减少0.0万元,下降%。
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数,较上年决算数减少0.0万元,下降%。
3. 公务接待费全年预算数为0.18万元,支出决算为0.16万元,决算数小于预算数的主要原因是本年度公务接待减少,较上年决算数增加0.16万元。
外事接待费支出0.00万元。
其他国内公务接待支出0.00万元。
(四) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置辆,公务用车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。
十、机关运行经费支出情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出35.30万元,机关运行经费开支办公费、印刷、劳务、差旅等,机关运行经费较上年决算数增加5.96万元,增加20.31%,主要原因是办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出减少、人员编制数量减少等。本年度会议费支出1.2万元,较上年决算数增加0.17万元,增长16.54%,招商引资工作量增多,外来客商前来洽谈会务次数增多。本年度培训费支出0.48万元,较上年决算数减少10.51万元,减少95.63%,培训次数减少。
十一、政府采购支出情况说明
我单位2024年度无政府采购相关经费。
十二、国有资产占用情况说明
截至4年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车0。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
按照预算绩效管理要求,本部门对2024年整体支出和一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,项目共计23个,涉及资金1285.05万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,预算执行情况总体良好,各项工作任务有序推进,基本实现了预期绩效目标;2024年衔接资金-农特产品品牌培育推介及销售奖补项目、2024年东西部协作-农特产品销售奖补、2024年东西部协作资金-天津市南开区商会农特产品销售奖补、2024年超长期特别国债-消费品依旧换新补贴(商务领域)、2024年第二批超长期特别国债-消费品依旧换新补贴(商务领域)、招商引资工作经费、庆城县商务局2024年政策性配套-规模以上企业调查员补助、规上服务业及限额以上商贸领域市场运行情况调查员补助三、四季度、甘肃省财政厅提前下达2022年省级商务专项转移支付、商务局2023年县域经济高质量考核奖金、采购委托招商外包服务资金(2023-2024招商经费)、2023年电子商务专项资金、甘财建【2013】94号、2023年中央服务业发展资金(县域商业建设)增补(甘财建【228】号)、2022第二批省级电子商务专项资金、2023年中央服务业发展资金(县域商业建设)、2023年第二批外经贸发展专项资金、商务局招商工作经费、商务局2024年招商经费、2023年度招商引资先进单位先进个人和优秀落地企业奖励经费项目、庆城县商务局2024年政策性配套--招商工资经费项目、商务局招商工作经费项目评价等级为“优秀”。
二、绩效自评结果
根据年初设定的绩效目标,本部门整体支出绩效自评得分为100分。全年预算数为1702.19万元,执行数为1702.19万元,完成预算的100%。我部门在2024年度部门决算中反映2024年东西部协作-农特产品销售奖补、2023年第二批外经贸发展专项资金、2023年电子商务专项资金等21个项目绩效自评结果。
1.“2024年衔接资金-农特产品品牌培育推介及销售奖补项目”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为16.89万元,执行数为16.89万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是通过农产品品牌创建及宣传推介,支持权限农特产品品牌培育、推介及扩大了销售;二是提高了全县农产品质量;三是促进了农户就业增加。
2.“2024年东西部协作-农特产品销售奖补项目”绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为100万元,执行数为100万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是支持全县农特产品销售加工企业扩大生产规模,提高产品质量;二是带动农户就业增收。
3.“2024年东西部协作资金-天津市南开区商会农特产品销售奖补”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是支持全县农特产品销售加工企业扩大生产规模,提高产品质量;二是带动农户就业增收。
4.“2024年超长期特别国债-消费品依旧换新补贴(商务领域)”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.12分。项目全年预算数为366.97万元,执行数为366.97万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是销售企业销售额增加;二是以旧换新产品质量合格;三是推动消费品市场改造换新。
5.“2024年第二批超长期特别国债-消费品依旧换新补贴(商务领域)”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.66分。项目全年预算数为45.71万元,执行数为45.71万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是销售企业销售额增加;二是以旧换新产品质量合格;三是推动消费品市场改造换新。
6.“招商引资工作经费”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.33分。项目全年预算数为2.59万元,执行数为2.59万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是保障招商引资工资外出考察、对接、招商工资任务的完成;二是助力县域经济发展。
7.“庆城县商务局2024年政策性配套-规模以上企业调查员补助”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为8.64万元,执行数为8.64万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一通过数据互通提升企业掌握产品市场需求情况;二是提升商贸企业调查人员积极性。
8.“规上服务业及限额以上商贸领域市场运行情况调查员补助三、四季度”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为1.89万元,执行数为1.89万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是有实施三、四基地补助21户限额以上商贸企业及规上服务业商贸领域市场运行调查人员900元;二是提升商贸企业调查人员上报数据积极性。
9.“甘肃省财政厅提前下达2022年省级商务专项转移支付”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为5.9万元,执行数为5.9万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是通过项目的实施,县域物流快递配送体系进一步完善,县域农产品网上销售额增长;二是农村电商转型升级,强换电商人才培训,着力扩大网上销售规模。
10.“商务局2023年县域经济高质量考核奖金”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为8.95万元,执行数为8.95万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是在招商引资工作中,确保县域经济发展重点指标争先进位,提高县域经济发展综合实力;二是确保县域经济高质量发展考核工作取得好成绩。
11.“采购委托招商外包服务资金(2023-2024招商经费)”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.34分。项目全年预算数为298万元,执行数为298万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是拓宽招商渠道,提升我县招商水平,运用招商中介机构优势,为我县招引总投资10亿元以上项目落户,精准推荐项目不少于20个;二是提供招商实践培训(上门和线上),服务期1年。
12.“2023年电子商务专项资金”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为40万元,执行数为40万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是形成稳定、可复制、可推广的新业态电商企业发展模式;二是年带动农产品销售额达到500万元以上。
13.“甘财建【2019】94号”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是该项目按要求建设完成“五区一中心”,即商品交易区、分拣加工区、仓储配送区、商品展示区、配套服务区和信息培训中心建设;二是促进资源循环和高效利用,提供人居环境。
14.“2023年中央服务业发展资金(县域商业建设)增补(甘财建【228】号)”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为76万元,执行数为76万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是实现县城有连锁商超和物流配送中心、乡镇有商贸中心、村村有便民商店;二是将农村物流体系建设与农村电商消费结合起来,基本实现乡镇有商贸中心、村村有寄递服务;三是健全县乡村物流配送体系,农民收入和农村消费持续提升,不断推动县域商业高质量发展。
15.“2022第二批省级电子商务专项资金”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.34分。项目全年预算数为12万元,执行数为12万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是通过项目的实施,县域物流快递配送体系进一步完善,县域农产品网上销售额增长;二是农村电商转型升级,强换电商人才培训,着力扩大网上销售规模。
16.“商务局招商工作经费”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为19.73万元,执行数为19.73万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一贯彻落实省委“引大引强引头部行动,落实全员招商,招引客商前来投资”;二是保障2024年招商工资顺利开展。
17.“2023年度招商引资先进单位先进个人和优秀落地企业奖励经费”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为7.32万元,执行数为7.32万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是积极开展招商对接,全力推动项目落地;二有力助推我市经济社会高质量发展,推动全市招商引资工作再上新台阶,完成全年招商引资工作任务。
18.“2023年中央服务业发展资金(县域商业建设)”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为18.04万元,执行数为18.04万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是实现县城有连锁商超和物流配送中心、乡镇有商贸中心、村村有便民商店;二是将农村物流体系建设与农村电商消费结合起来,基本实现乡镇有商贸中心、村村有寄递服务;三是健全县乡村物流配送体系,农民收入和农村消费持续提升,不断推动县域商业高质量发展。
19.“2023年第二批外经贸发展专项资金”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为45.8万元,执行数为45.8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是降低外贸综合成本;二是降低企业出口风险。
20“庆城县商务局2024年政策性配套--招商工资经费”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是实施全员招商;二是保障职工外出招商差旅费的报销,以及招商印刷品印制。
21“商务局招商工作经费”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.67分。项目全年预算数为3.5万元,执行数为3.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是实施招商引资工作,外出对接、考察;二是提供县域经济发展。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余:指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配:指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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