索引号: | 01395185-x-2019-00044 | 发布机构: | 应急局 |
生效日期: | 2019-06-14 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 财政预决算 |
庆城消防大队2019年部门预算公开说明
一、单位基本情况
庆城县消防大队现有编制35人,其中:行政编制数20人、事业编制数8人、工勤编制数7人;目前,共有30人,其中干部7人、消防指战员12人、专职消防队员11人。
二、主要职责和工作任务
消防大队,是主要负责庆城县辖区的公共安全和人民生命财产安全而设立的专门机构,大队主要负责辖区内机关、团体、企事业单位的防火监督、建筑工程消防审核验收、开业前消防检查、消防知识普及、消防业务培训和对所属中队的管理等业务;所属中队主要担负着辖区内的灭火救援、社会救助等任务。
消防大队在县委、县政府及上级消防机关的领导下,负责本地方的消防工作,其主要职责是:
1、认真贯彻"预防为主,防消结合"的方针,严格执行国家和地方的各项消防法律、法规,负责本地区的消防监督、执勤灭火和部队的管理教育工作。
2、掌握本地消防工作动态,适时向政府报告工作,负责制定消防建设规划,不断改善公共消防设施条件。
3、组织开展消防安全教育和消防安全检查,督促整改火灾隐患。
4、按照审核开展建筑设计防火审核工作,监督检查建设项目的设计和施工中执行防火规范的情况,并参加竣工验收。
5、组织重大和一般火灾原因调查,处理火灾事故,负责消防产品监督管理和技术指导工作。
6、指导企业专职消防队、民办消防队和义务消防队的业务建设。
7、教育部队加强执勤战备,掌握消防安全重点单位的情况,指导中队制定灭火预案,并适时进行演练,随时做好战斗准备,组织火灾扑救。
8、指导部队进行消防战术、技术和军事体育训练,开展消防战术、技术研究,提高部队的灭火战斗能力。
9、加强部队的管理教育,严格执行条例、条令和各项规章制度,培养部队严明的纪律和良好的战斗作风,做好安全工作,预防各类事故的发生。
10、负责部队的思想政治工作,保持部队高度稳定,保证各项任务的顺利完成。
11、搞好部队后勤建设,提高后勤保障能力和官兵生活水平。
12、做好辖区内各类重大活动的消防安保工作。
三、部门预算收支情况说明
2019年部门预算总收入2077367.00元,其中,本年部门预算收入2077367.00元。部门预算总支出2077367.00元,其中,基本支出718367.00元,项目支出1359000.00元,均属财政拨款资金。
基本支出中安排在职工资福利支出578367.00元,社会保障和就业支出140000.00元。
项目支出中政策性配套260000.00元,一次性安排1099000.00元。
四、三公经费、会议费、培训费安排情况说明
1、三公经费说明
2019年预算出国出境费0元,2018年预算出国出境费0元,与2018年对比增长(减少)0%;
2019年预算公务接待费0元,2018年预算公务接待费0元,与2018年对比增长(减少)0%;
2019年预算公务用车运行维护费50000.00元,2018年预算公务用车运行维护费50000.00元,与2018年对比一致 。(说明:大队现有执勤消防车4台、通信保障车1台、行政执法车1台,均属于特种车辆)
本年安排出国出境费0元 。
2、会议费
本年安排支出会议费0元,2018年安排会议费0元,与上年增长(减少)0%
3、培训费
本年安排支出培训费0元,2018年安排培训费0元,与上年增长(减少)0%
五、机关运行经费安排情况说明
本年安排公用经费1359000.00元,其中:办公费100000.00元,车辆器材装备购置费650000.00元,消防指战员执勤补助及高危行业津贴补贴228000.00元(执勤补助500元/人/月、高危行业津贴补贴500元/人),办公用房取暖费297500.00元,营房维修维护费50000.00元,网络运行费20000.00元,其他商品及服务支出13500.00元。
六、部门绩效评价开展情况说明
按照《预算法》规定及市、县财政局关于做好绩效评价工作的相关要求,继续将本部门预算的项目支出纳入绩效评价范围,通过加强预算绩效评价工作力度和绩效评价结果运用,切实提高了财政资金配置和使用效益。将进一步加大推进绩效管理力度,继续扩大绩效目标管理覆盖范围,以形成预算前期有目标审核、预算执行有跟踪评价、预算结束有绩效评价的预算绩效管理评价机制。
七、政府采购说明
按照2019年预算 “政府采购预算表”详细说明本单位今年采购情况
八、固定资产情况说明
主要是固定资产使用占有使用情况说明,数字需和国资局数字一致。
九、名词解释
基本支出:指部门为保障其机构正常运转,完成日常工作任务而编制的年度基本支出,包括人员经费、公用经费等。
项目支出:指部门为完成其特定的职责工作任务,在基本支出预算之外的年度项目支出。
三公经费:包括公务接待、公务用车、工作人员因公出国(出境)支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。
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