索引号: | 621021/2025-00015 | 发布机构: | |
生效日期: | 2025-09-28 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 财政预决算 |
2024年度庆城县住房和城乡建设局(汇总)部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
(1)贯彻执行国家、省、市住房和城乡建设行政管理的法律法规及省、市、县有关政策规定。负责拟订全县工程建设、城市建设、村镇建设、保障性住房建设、建筑业、住宅与房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业的政策、研究提出全县住房和城乡建设重大问题的建议;负责住房和城乡建设行业管理。 (2)负责指导全县城镇低收入家庭住房保障工作,会同有关部门编制全县住房保障年度计划、廉租住房补助资金计划并监督实施。 (3)负责拟订全县城市建设的政策和制度并监督实施;指导全县城市市政公用设施建设、安全和应急管理;指导城市管理工作;负责限额以内房屋建筑和城市基础设施工程项目初步设计审查和施工图设计文件审查监督;组织县区市政工程项目竣工综合验收;负责城市园林绿化、市政公用事业等企业资质的管理。 (4)负责拟订全县村庄和小城镇建设的政策和制度并监督实施;指导农村住房建设和安全及危旧房改造;指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作;负责历史文化名镇、名村的审查报批;指导村镇统一开发、综合建设、房地产管理和重点镇的建设。 (5)负责工程建设实施阶段的综合管理工作;负责拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督实施;负责建筑业企业资质、注册人员执业资格管理;指导全县建筑活动,组织实施全县房屋建筑工程、市政建设工程及建筑材料和安装设备采购的招标投标监督;负责全县有形建筑市场的监督管理工作。 (6)负责全县建筑工程质量安全监管工作;负责拟定建筑工程质量安全监管的政策并监督实施;负责城镇危房和报废房屋的认定,组织和参与重大工程事故的调查处理。 (7)负责指导全县房地产行业管理,监督管理房地产市场;组织拟订房地产市场监管政策并监督执行;负责全县城镇房屋拆迁计划的编报、下达与监督管理;负责房地产开发、物业管理企业和房地产中介服务机构、房屋拆迁单位的监督管理;负责房地产开发项目预售、销售许可;组织住宅与房地产开发项目竣工综合验收;负责住宅产业现代化和住宅性能认定工作。 ? (8)负责推进住房制度改革;指导拟订全县城镇住房制度综合配套改革政策和方案并监督实施。 (9)承担推进全县建筑节能的责任。负责拟订建设行业科技发展和建筑节能政策并监督实施;指导重大技术引进和创新工作;指导太阳能等新型能源在建筑工程中的应用;组织实施全县重大建筑节能项目;负责墙体材料革新、散装水泥推广应用;负责全县城市燃气管理工作。
二、机构设置
庆城县住建局为行政机关,财务隶属关系为一级单位,单位二级部门6个,包括:庆城县凤北建设服务中心、庆城县城市管理综合行政执法队、庆城县房产服务中心、庆城房屋征收管理办公室、庆城县城乡园林绿化服务中心。
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门:庆城县住房和城乡建设局(汇总) | 2024年度 | 金额单位:万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 15,924.65 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 10.07 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 6,702.42 | 二、外交支出 | 32 | |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 33 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 34 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 35 | ||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 36 | 554.55 | |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | ||
八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 285.35 | |
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 114.84 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 270.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 13,828.60 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 647.04 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.80 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |||
16 | 十六、金融支出 | 46 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 1,363.29 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | 5,552.59 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |||
本年收入合计 | 27 | 22,627.07 | 本年支出合计 | 57 | 22,627.14 |
使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | 结余分配 | 58 | ||
年初结转和结余 | 29 | 130.61 | 年末结转和结余 | 59 | 130.54 |
总计 | 30 | 22,757.68 | 总计 | 60 | 22,757.68 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
二、收入决算表
公开02表 | ||
部门:庆城县住房和城乡建设局(汇总) | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 22,627.07 | 22,627.07 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 10.00 | 10.00 | |||||
20101 | 人大事务 | 10.00 | 10.00 | |||||
2010101 | 行政运行 | 10.00 | 10.00 | |||||
206 | 科学技术支出 | 554.55 | 554.55 | |||||
20699 | 其他科学技术支出 | 554.55 | 554.55 | |||||
2069999 | 其他科学技术支出 | 554.55 | 554.55 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 285.35 | 285.35 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 236.31 | 236.31 | |||||
2080501 | 行政单位离退休 | 16.12 | 16.12 | |||||
2080502 | 事业单位离退休 | 20.83 | 20.83 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 168.97 | 168.97 | |||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.39 | 30.39 | |||||
20807 | 就业补助 | 4.89 | 4.89 | |||||
2080799 | 其他就业补助支出 | 4.89 | 4.89 | |||||
20808 | 抚恤 | 34.55 | 34.55 | |||||
2080801 | 死亡抚恤 | 27.79 | 27.79 | |||||
2080899 | 其他优抚支出 | 6.76 | 6.76 | |||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 9.60 | 9.60 | |||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 9.60 | 9.60 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 114.84 | 114.84 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 114.84 | 114.84 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 37.01 | 37.01 | |||||
2101102 | 事业单位医疗 | 77.83 | 77.83 | |||||
211 | 节能环保支出 | 270.00 | 270.00 | |||||
21103 | 污染防治 | 270.00 | 270.00 | |||||
2110301 | 大气 | 210.00 | 210.00 | |||||
2110399 | 其他污染防治支出 | 60.00 | 60.00 | |||||
212 | 城乡社区支出 | 13,828.60 | 13,828.60 | |||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 3,885.78 | 3,885.78 | |||||
2120101 | 行政运行 | 3,508.50 | 3,508.50 | |||||
2120103 | 机关服务 | 377.28 | 377.28 | |||||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 50.00 | 50.00 | |||||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 50.00 | 50.00 | |||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 8,429.58 | 8,429.58 | |||||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 1,046.97 | 1,046.97 | |||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 7,382.61 | 7,382.61 | |||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 63.42 | 63.42 | |||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 63.42 | 63.42 | |||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 205.32 | 205.32 | |||||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 205.32 | 205.32 | |||||
21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 237.50 | 237.50 | |||||
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 237.50 | 237.50 | |||||
21214 | 污水处理费安排的支出 | 207.00 | 207.00 | |||||
2121499 | 其他污水处理费安排的支出 | 207.00 | 207.00 | |||||
21298 | 超长期特别国债安排的支出 | 500.00 | 500.00 | |||||
2129801 | 城乡社区公共设施 | 300.00 | 300.00 | |||||
2129899 | 其他城乡社区支出 | 200.00 | 200.00 | |||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 250.00 | 250.00 | |||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 250.00 | 250.00 | |||||
213 | 农林水支出 | 647.04 | 647.04 | |||||
21302 | 林业和草原 | 407.30 | 407.30 | |||||
2130204 | 事业机构 | 407.30 | 407.30 | |||||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 239.74 | 239.74 | |||||
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 239.74 | 239.74 | |||||
214 | 交通运输支出 | 0.80 | 0.80 | |||||
21401 | 公路水路运输 | 0.80 | 0.80 | |||||
2140101 | 行政运行 | 0.80 | 0.80 | |||||
221 | 住房保障支出 | 1,363.29 | 1,363.29 | |||||
22101 | 保障性安居工程支出 | 1,363.29 | 1,363.29 | |||||
2210103 | 棚户区改造 | 186.10 | 186.10 | |||||
2210105 | 农村危房改造 | 65.16 | 65.16 | |||||
2210107 | 保障性住房租金补贴 | 89.03 | 89.03 | |||||
2210108 | 老旧小区改造 | 723.00 | 723.00 | |||||
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 300.00 | 300.00 | |||||
229 | 其他支出 | 5,552.59 | 5,552.59 | |||||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 5,552.59 | 5,552.59 | |||||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 5,552.59 | 5,552.59 | |||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
三、支出决算表
公开03表 | ||
部门:庆城县住房和城乡建设局(汇总) | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目代码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 22,627.14 | 2,347.46 | 20,279.68 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 10.07 | 0.07 | 10.00 | |||
20101 | 人大事务 | 10.00 | 10.00 | ||||
2010101 | 行政运行 | 10.00 | 10.00 | ||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 0.07 | 0.07 | ||||
2010301 | 行政运行 | 0.07 | 0.07 | ||||
206 | 科学技术支出 | 554.55 | 554.55 | ||||
20699 | 其他科学技术支出 | 554.55 | 554.55 | ||||
2069999 | 其他科学技术支出 | 554.55 | 554.55 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 285.35 | 280.46 | 4.89 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 236.31 | 236.31 | ||||
2080501 | 行政单位离退休 | 16.12 | 16.12 | ||||
2080502 | 事业单位离退休 | 20.83 | 20.83 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 168.97 | 168.97 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.39 | 30.39 | ||||
20807 | 就业补助 | 4.89 | 4.89 | ||||
2080799 | 其他就业补助支出 | 4.89 | 4.89 | ||||
20808 | 抚恤 | 34.55 | 34.55 | ||||
2080801 | 死亡抚恤 | 27.79 | 27.79 | ||||
2080899 | 其他优抚支出 | 6.76 | 6.76 | ||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 9.60 | 9.60 | ||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 9.60 | 9.60 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 114.84 | 114.84 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 114.84 | 114.84 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 37.01 | 37.01 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 77.83 | 77.83 | ||||
211 | 节能环保支出 | 270.00 | 270.00 | ||||
21103 | 污染防治 | 270.00 | 270.00 | ||||
2110301 | 大气 | 210.00 | 210.00 | ||||
2110399 | 其他污染防治支出 | 60.00 | 60.00 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 13,828.60 | 1,837.75 | 11,990.85 | |||
21201 | 城乡社区管理事务 | 3,885.78 | 1,837.75 | 2,048.02 | |||
2120101 | 行政运行 | 3,508.50 | 1,536.77 | 1,971.72 | |||
2120103 | 机关服务 | 377.28 | 300.98 | 76.30 | |||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 50.00 | 50.00 | ||||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 50.00 | 50.00 | ||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 8,429.58 | 8,429.58 | ||||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 1,046.97 | 1,046.97 | ||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 7,382.61 | 7,382.61 | ||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 63.42 | 63.42 | ||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 63.42 | 63.42 | ||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 205.32 | 205.32 | ||||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 205.32 | 205.32 | ||||
21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 237.50 | 237.50 | ||||
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 237.50 | 237.50 | ||||
21214 | 污水处理费安排的支出 | 207.00 | 207.00 | ||||
2121499 | 其他污水处理费安排的支出 | 207.00 | 207.00 | ||||
21298 | 超长期特别国债安排的支出 | 500.00 | 500.00 | ||||
2129801 | 城乡社区公共设施 | 300.00 | 300.00 | ||||
2129899 | 其他城乡社区支出 | 200.00 | 200.00 | ||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 250.00 | 250.00 | ||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 250.00 | 250.00 | ||||
213 | 农林水支出 | 647.04 | 114.34 | 532.70 | |||
21302 | 林业和草原 | 407.30 | 114.34 | 292.96 | |||
2130204 | 事业机构 | 407.30 | 114.34 | 292.96 | |||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 239.74 | 239.74 | ||||
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 239.74 | 239.74 | ||||
214 | 交通运输支出 | 0.80 | 0.80 | ||||
21401 | 公路水路运输 | 0.80 | 0.80 | ||||
2140101 | 行政运行 | 0.80 | 0.80 | ||||
221 | 住房保障支出 | 1,363.29 | 1,363.29 | ||||
22101 | 保障性安居工程支出 | 1,363.29 | 1,363.29 | ||||
2210103 | 棚户区改造 | 186.10 | 186.10 | ||||
2210105 | 农村危房改造 | 65.16 | 65.16 | ||||
2210107 | 保障性住房租金补贴 | 89.03 | 89.03 | ||||
2210108 | 老旧小区改造 | 723.00 | 723.00 | ||||
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 300.00 | 300.00 | ||||
229 | 其他支出 | 5,552.59 | 5,552.59 | ||||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 5,552.59 | 5,552.59 | ||||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 5,552.59 | 5,552.59 | ||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
部门:庆城县住房和城乡建设局(汇总) | 2024年度 | 金额单位:万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 15,924.65 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 10.00 | 10.00 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 6,702.42 | 二、外交支出 | 34 | ||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 554.55 | 554.55 | ||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 285.35 | 285.35 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 114.84 | 114.84 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 270.00 | 270.00 | ||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 13,828.60 | 12,678.78 | 1,149.82 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 647.04 | 647.04 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.80 | 0.80 | ||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 1,363.29 | 1,363.29 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 5,552.59 | 5,552.59 | ||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 22,627.07 | 本年支出合计 | 59 | 22,627.07 | 15,924.65 | 6,702.42 | |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | ||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 22,627.07 | 总计 | 64 | 22,627.07 | 15,924.65 | 6,702.42 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
部门:庆城县住房和城乡建设局(汇总) | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 15,924.65 | 2,347.39 | 13,577.26 | |
201 | 一般公共服务支出 | 10.00 | 10.00 | |
20101 | 人大事务 | 10.00 | 10.00 | |
2010101 | 行政运行 | 10.00 | 10.00 | |
206 | 科学技术支出 | 554.55 | 554.55 | |
20699 | 其他科学技术支出 | 554.55 | 554.55 | |
2069999 | 其他科学技术支出 | 554.55 | 554.55 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 285.35 | 280.46 | 4.89 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 236.31 | 236.31 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 16.12 | 16.12 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 20.83 | 20.83 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 168.97 | 168.97 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.39 | 30.39 | |
20807 | 就业补助 | 4.89 | 4.89 | |
2080799 | 其他就业补助支出 | 4.89 | 4.89 | |
20808 | 抚恤 | 34.55 | 34.55 | |
2080801 | 死亡抚恤 | 27.79 | 27.79 | |
2080899 | 其他优抚支出 | 6.76 | 6.76 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 9.60 | 9.60 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 9.60 | 9.60 | |
210 | 卫生健康支出 | 114.84 | 114.84 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 114.84 | 114.84 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 37.01 | 37.01 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 77.83 | 77.83 | |
211 | 节能环保支出 | 270.00 | 270.00 | |
21103 | 污染防治 | 270.00 | 270.00 | |
2110301 | 大气 | 210.00 | 210.00 | |
2110399 | 其他污染防治支出 | 60.00 | 60.00 | |
212 | 城乡社区支出 | 12,678.78 | 1,837.75 | 10,841.03 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 3,885.78 | 1,837.75 | 2,048.02 |
2120101 | 行政运行 | 3,508.50 | 1,536.77 | 1,971.72 |
2120103 | 机关服务 | 377.28 | 300.98 | 76.30 |
21202 | 城乡社区规划与管理 | 50.00 | 50.00 | |
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 50.00 | 50.00 | |
21203 | 城乡社区公共设施 | 8,429.58 | 8,429.58 | |
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 1,046.97 | 1,046.97 | |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 7,382.61 | 7,382.61 | |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 63.42 | 63.42 | |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 63.42 | 63.42 | |
21299 | 其他城乡社区支出 | 250.00 | 250.00 | |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 250.00 | 250.00 | |
213 | 农林水支出 | 647.04 | 114.34 | 532.70 |
21302 | 林业和草原 | 407.30 | 114.34 | 292.96 |
2130204 | 事业机构 | 407.30 | 114.34 | 292.96 |
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 239.74 | 239.74 | |
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 239.74 | 239.74 | |
214 | 交通运输支出 | 0.80 | 0.80 | |
21401 | 公路水路运输 | 0.80 | 0.80 | |
2140101 | 行政运行 | 0.80 | 0.80 | |
221 | 住房保障支出 | 1,363.29 | 1,363.29 | |
22101 | 保障性安居工程支出 | 1,363.29 | 1,363.29 | |
2210103 | 棚户区改造 | 186.10 | 186.10 | |
2210105 | 农村危房改造 | 65.16 | 65.16 | |
2210107 | 保障性住房租金补贴 | 89.03 | 89.03 | |
2210108 | 老旧小区改造 | 723.00 | 723.00 | |
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 300.00 | 300.00 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 | ||
部门:庆城县住房和城乡建设局(汇总) | 2024年度 | 金额单位:万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 1,994.58 | 302 | 商品和服务支出 | 280.13 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 540.66 | 30201 | 办公费 | 25.09 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 431.33 | 30202 | 印刷费 | 3.07 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 364.69 | 30203 | 咨询费 | 2.18 | 310 | 资本性支出 | 1.19 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.01 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 334.10 | 30205 | 水费 | 2.35 | 31002 | 办公设备购置 | 1.19 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 168.97 | 30206 | 电费 | 5.68 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 30.39 | 30207 | 邮电费 | 9.92 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 85.71 | 30208 | 取暖费 | 99.12 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 29.13 | 30209 | 物业管理费 | 6.55 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 9.60 | 30211 | 差旅费 | 6.82 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 0.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 12.35 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 17.50 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 71.50 | 30215 | 会议费 | 1.89 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 4.07 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 36.95 | 30217 | 公务接待费 | 1.21 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 1.12 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 27.79 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 6.76 | 30225 | 专用燃料费 | 0.72 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 18.79 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 3.27 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 11.68 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 14.16 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.45 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 25.50 | 39999 | 其他支出 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.65 | ||||||
人员经费合计 | 2,066.08 | 公用经费合计 | 281.31 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 | ||
部门:庆城县住房和城乡建设局(汇总) | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 0.00 | 6,702.42 | 6,702.42 | 6,702.42 | |||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 1,149.82 | 1,149.82 | 1,149.82 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 205.32 | 205.32 | 205.32 | |||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 205.32 | 205.32 | 205.32 | |||
21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 0.00 | 237.50 | 237.50 | 237.50 | ||
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 0.00 | 237.50 | 237.50 | 237.50 | ||
21214 | 污水处理费安排的支出 | 207.00 | 207.00 | 207.00 | |||
2121499 | 其他污水处理费安排的支出 | 207.00 | 207.00 | 207.00 | |||
21298 | 超长期特别国债安排的支出 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |||
2129801 | 城乡社区公共设施 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |||
2129899 | 其他城乡社区支出 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |||
229 | 其他支出 | 0.00 | 5,552.59 | 5,552.59 | 5,552.59 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 5,552.59 | 5,552.59 | 5,552.59 | ||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.00 | 5,552.59 | 5,552.59 | 5,552.59 | ||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 | ||
部门:庆城县住房和城乡建设局(汇总) | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 | ||
部门:庆城县住房和城乡建设局(汇总) | 2024年度 | 金额单位:万元 |
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
15.97 | 0.00 | 11.80 | 0.00 | 11.80 | 4.17 | 7.66 | 6.45 | 6.45 | 1.21 | ||
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为22757.68万元。与上年度相比,收、支总计各增加22757.68万元,增长0.00%。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计22627.07万元,其中:财政拨款收入22627.07万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计22627.14万元,其中:基本支出2347.46万元,占10.37%;项目支出20279.68万元,占89.63%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为22627.07万元。与上年相比,各增加22627.07万元,增长0.00%,增加22627.07万元,增长100%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出15924.65万元,较上年决算数增加15924.65万元,增长0.00%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出15924.65万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出10.00万元,占0.06%;外交支出0.00万元,占0.00%;国防支出0.00万元,占0.00%;公共安全支出0.00万元,占0.00%;教育支出0.00万元,占0.00%;科学技术支出554.55万元,占3.48%;文化旅游体育与传媒支出0.00万元,占0.00%;社会保障和就业支出285.35万元,占1.79%;卫生健康支出114.84万元,占0.72%;节能环保支出270.00万元,占1.70%;城乡社区支出12678.78万元,占79.62%;农林水支出647.04万元,占4.06%;交通运输支出0.80万元,占0.01%;资源勘探工业信息等支出0.00万元,占0.00%;商业服务业等支出0.00万元,占0.00%;金融支出0.00万元,占0.00%;自然资源海洋气象等支出0.00万元,占0.00%;住房保障支出1363.29万元,占8.56%;粮油物资储备支出0.00万元,占0.00%;灾害防治及应急管理支出0.00万元,占0.00%;其他支出0.00万元,占0.00%;债务还本支出0.00万元,占0.00%;债务付息支出0.00万元,占0.00%;抗疫特别国债安排的支出0.00万元,占0.00%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为26714.34万元,支出决算为15924.65万元,完成年初预算的59.61%。其中:
1.一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为10.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数。
2.科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为554.55万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数。
3.社会保障和就业支出年初预算数为223.84万元,支出决算为285.35万元,完成年初预算的127.48%,决算数大于预算数。
4.卫生健康支出年初预算数为111.37万元,支出决算为114.84万元,完成年初预算的103.11%,决算数大于预算数。
5.节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为270.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数。
6.城乡社区支出年初预算数为10567.03万元,支出决算为12678.78万元,完成年初预算的119.98%。
7.农林水支出年初预算数为753.33万元,支出决算为647.04万元,完成年初预算的85.89%,决算数小于预算数。
8.住房保障支出年初预算数为723.06万元,支出决算为1363.29万元,完成年初预算的188.54%,决算数大于预算数。
9.其他支出年初预算数为14335.71万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数.
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2347.39万元。其中:
人员经费2066.08万元,较上年决算数增加2066.08万元,增长0.00%增加2066.08万元,增长100%。
公用经费281.31万元,较上年决算数增加281.31万元,增长0.00%增加281.31万元,增长100%。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入6702.42万元,本年支出6702.42万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出全年预算数为15.97万元,支出决算为7.66万元,决算数小于预算数。较上年决算数增加7.66万元,增长0.00%增加7.66万元,增长100%。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为11.80万元,支出决算为6.45万元,决算数小于预算数,较上年决算数增加6.45万元,增长0.00%增加6.45万元,增长100%。
其中:1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。
2.公务用车运行维护费全年预算数为11.80万元,支出决算为6.45万元,决算数小于预算数,较上年决算数增加6.45万元,增长0.00%增加6.45万元,增长100%。
3.公务接待费全年预算数为4.17万元,支出决算为1.21万元,决算数小于预算数,较上年决算数增加1.21万元,增长0.00%增加1.21万元,增长100%。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人;公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为5辆;国内公务接待40批次283人,其中:外事接待0.00批次,0.00人;国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。
十、机关运行经费支出情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出220.91万元。机关运行经费较上年决算数增加220.91万元,增长0.00%增加220.91万元,增长100%。本年度会议费支出1.89万元,较上年决算数增加1.89万元,增长0.00%增加1.89万元,增长100%。本年度培训费支出4.07万元,较上年决算数增加4.07万元,增长0.00%增加4.07万元,增长100%。
十一、政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出合计2441.93万元,其中:政府采购货物支出1825.57万元、政府采购工程支出48.80万元、政府采购服务支出567.57万元。授予中小企业合同金额1385.91万元,占政府采购支出总额的56.75%,其中:授予小微企业合同金额1095.36万元,占政府采购支出总额的44.86%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆20辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车20辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余:指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配:指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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