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庆城县人民政府

发改局政府信息公开

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索引号: 621021/2025-00014 发布机构:
生效日期: 2025-09-26 废止日期:
文 号: 所属主题: 财政预决算

2024年度庆城县发展和改革局(汇总)部门决算

来源: 发布时间:2025-09-26 浏览次数: 【字体:

 

 

 

 

 

 

2024年度

庆城县发展和改革局(汇总)部门决算

 

 

 

 

 


 

 

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

部分  名词解释


 

第一部分 部门概况

一、部门职责

1)拟定并组织实施全县国民经济和社会发展中长期规划和年度计划,提出综合运用各种经济手段和政策的建议,受县政府委托向县人民代表大会及其常委会提交全县国民经济和社会发展计划报告。

2)负责监测全县经济和社会发展态势,承担预测预警和信息引导的职责,研究经济运行、总量平衡、经济安全等重大问题并提出相关政策建议。

3)指导和综合协调推进全县经济体制改革工作,研究全县经济和生态文明体制改革和对外开放的重大问题,组织拟定综合性经济体制改革方案,审定专项经济体制改革方案;指导协调全县经济和生态文明体制综合配套改革工作。

4)拟定并组织实施全县价格和收费政策及管理目录,负责制定和调整价格和收费标准;组织开展全县价格成本调查、市场价格监测、涉案财物价格鉴定和价格认证;组织协调和征收全县价格调节基金;承担全县价格评估机构资质和人员资格审核;指导全县价格和收费管理工作。

5)承担规划重大项目和生产力布局职责,提出全社会固定资产投资总规模;负责争取国家和省市投资资金,安排县级预算内基本建设资金;研究确定和管理重大建设项目,协调解决重大项目建设中的问题,协调推进重大项目前期工作;按规定权限审批、核准、备案、申报建设项目、利用外资项目、境外投资项目;按规定权限负责全县政府投资项目(工业和通信业项目除外,即全部或部分使用了中央预算内投资,省、市级预算内和预算外、国家批准设立的基金等建设资金以及政府承担偿还或担保责任的国外贷款项目)的可行性研究报告、初步设计及概算审批、资金申报和实施管理及竣工验收工作;负责项目管理培训、项目建设考核工作;引导民间投资方向;指导全县工程咨询相关工作。

6)提出全县利用外资的总规模和投向,指导和监督国外贷款资金的使用和项目的实施。

7)编制全县国民经济和中长期发展规划,年度计划及区域协调发展规划;做好国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡;指导全县以工代赈和易地扶贫搬迁工作;会同有关部门拟定行业发展规划,指导全县开发区、工业集中区建设与发展。

8)负责制定重要农产品、生产资料批发市场和期货市场发展规划、调控政策;制定县级重要消费品和救灾物资储备计划。

9)拟订社会发展总体规划和年度计划;拟定并负责落实人口发展规划;参与拟定卫生、科学技术、教育、文化、广电、旅游、体育、民政等发展政策,推进社会事业和公共服务体系建设,研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议;指导协调全县国民经济动员工作。

10)负责循环经济和节能综合协调工作。组织拟订并协调实施发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施,参与编制生态建设、环境保护规划,协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题,综合协调环保产业和促进清洁生产有关工作。

11)指导协调全县招投标工作,对全县重大建设项目工程招投标进行监督检查。

12)加强粮食市场宏观调控能力,创造良好的粮食流通环境,确保粮食安全和市场平稳;加强对粮食流通体制改革整体方案的组织实施,做好国有粮食企业改革的协调、监督、检查和指导工作;做好军粮、贫困地区和灾民口粮等的供应工作,加强粮食储藏技术的研究推广,加强对农民储粮的技术指导;负责粮食市场供求形势的监测和预警分析,建立粮食供需抽查制度,发布粮食消费、价格等信息;对主要粮食品种在出现供过于求、价格下跌较多时,提出采取调解措施的建议;积极培育粮食产业化龙头企业,培育、发展和规范多种粮食市场主体,完善粮食市场体系建设,加强粮食现代物流体系建设。

13承担全县国防动员工作统筹规划、综合协调、督导落实等相关职能,牵头负责国防动员建设管理和组织实施涉及各部门之间的协调落实工作。

14)承办县委、县政府及省、市发改委交办的其他事项。

二、机构设置

庆城县发展和改革局为县政府工作部门。至2024年12月内设8个股室机关办公室、国民经济综合股、行政审批股、粮食和物资储备股、物价股、固定资产投资股、国防动员股营商环境办公室,下设事业编制项目管理办公室、粮食和物资储备管理中心参照公务员事业二级单位庆城县石油化工基地建设服务办公室全局现有编制53个,全局在职人员53人,公益性岗位1人,退休职工20人,遗嘱供养4人。

第二部分  2024年度部门决算表

1、收入支出决算总表

公开01表

部门:庆城县发展和改革局(汇总)

2024年度

金额单位:万元

 

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

3,389.53

一、一般公共服务支出

31

608.81

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

 

二、外交支出

32

 

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

 

三、国防支出

33

 

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

34

 

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

35

 

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

36

 

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

37

 

八、其他收入

8

0.25

八、社会保障和就业支出

38

78.33

 

9

 

九、卫生健康支出

39

36.46

 

10

 

十、节能环保支出

40

58.05

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

2,265.26

 

13

 

十三、交通运输支出

43

100.00

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

44

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

5.07

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

48

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

238.75

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

51

 

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

52

 

 

23

 

二十三、其他支出

53

 

 

24

 

二十四、债务还本支出

54

 

 

25

 

二十五、债务付息支出

55

 

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

56

 

本年收入合计

27

3,389.79

本年支出合计

57

3,390.72

使用非财政拨款结余(含专用结余)

28

 

结余分配

58

 

年初结转和结余

29

29.44

年末结转和结余

59

28.50

总计

30

3,419.22

总计

60

3,419.22

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

   2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

2、收入决算表

公开02表

部门:庆城县发展和改革局(汇总)

2024年度

金额单位:万元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目代码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

3,389.79

3,389.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.25

201

一般公共服务支出

607.87

607.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.25

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

143.46

143.46

 

 

 

 

 

2010301

行政运行

143.46

143.46

 

 

 

 

 

20104

发展与改革事务

460.91

460.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.25

2010401

行政运行

403.42

403.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.25

2010408

物价管理

0.61

0.61

 

 

 

 

 

2010499

其他发展与改革事务支出

56.88

56.88

 

 

 

 

 

20199

其他一般公共服务支出

3.51

3.51

 

 

 

 

 

2019999

其他一般公共服务支出

3.51

3.51

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

78.33

78.33

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

76.55

76.55

 

 

 

 

 

2080501

行政单位离退休

12.13

12.13

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

64.42

64.42

 

 

 

 

 

20808

抚恤

0.90

0.90

 

 

 

 

 

2080899

其他优抚支出

0.90

0.90

 

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

0.88

0.88

 

 

 

 

 

2089999

其他社会保障和就业支出

0.88

0.88

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

36.46

36.46

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

36.46

36.46

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

36.46

36.46

 

 

 

 

 

211

节能环保支出

58.05

58.05

 

 

 

 

 

21199

其他节能环保支出

58.05

58.05

 

 

 

 

 

2119999

其他节能环保支出

58.05

58.05

 

 

 

 

 

213

农林水支出

2,265.26

2,265.26

 

 

 

 

 

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

2,265.26

2,265.26

 

 

 

 

 

2130504

农村基础设施建设

939.22

939.22

 

 

 

 

 

2130505

生产发展

500.00

500.00

 

 

 

 

 

2130507

贷款奖补和贴息

282.00

282.00

 

 

 

 

 

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

544.04

544.04

 

 

 

 

 

214

交通运输支出

100.00

100.00

 

 

 

 

 

21401

公路水路运输

100.00

100.00

 

 

 

 

 

2140104

公路建设

100.00

100.00

 

 

 

 

 

216

商业服务业等支出

5.07

5.07

 

 

 

 

 

21699

其他商业服务业等支出

5.07

5.07

 

 

 

 

 

2169999

其他商业服务业等支出

5.07

5.07

 

 

 

 

 

222

粮油物资储备支出

238.75

238.75

 

 

 

 

 

22201

粮油物资事务

238.75

238.75

 

 

 

 

 

2220199

其他粮油物资事务支出

238.75

238.75

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

3、支出决算表

公开03表

部门:庆城县发展和改革局(汇总)

2024年度

金额单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目代码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6

合计

3,390.72

648.79

2,741.93

 

 

 

201

一般公共服务支出

608.81

528.99

79.81

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

144.32

122.03

22.29

 

 

 

2010301

行政运行

144.32

122.03

22.29

 

 

 

20104

发展与改革事务

460.98

403.46

57.53

 

 

 

2010401

行政运行

403.46

403.46

 

 

 

 

2010408

物价管理

0.61

 

0.61

 

 

 

2010499

其他发展与改革事务支出

56.92

 

56.92

 

 

 

20199

其他一般公共服务支出

3.51

3.51

 

 

 

 

2019999

其他一般公共服务支出

3.51

3.51

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

78.33

78.33

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

76.55

76.55

 

 

 

 

2080501

行政单位离退休

12.13

12.13

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

64.42

64.42

 

 

 

 

20808

抚恤

0.90

0.90

 

 

 

 

2080899

其他优抚支出

0.90

0.90

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

0.88

0.88

 

 

 

 

2089999

其他社会保障和就业支出

0.88

0.88

 

 

 

 

210

卫生健康支出

36.46

36.46

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

36.46

36.46

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

36.46

36.46

 

 

 

 

211

节能环保支出

58.05

 

58.05

 

 

 

21199

其他节能环保支出

58.05

 

58.05

 

 

 

2119999

其他节能环保支出

58.05

 

58.05

 

 

 

213

农林水支出

2,265.26

 

2,265.26

 

 

 

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

2,265.26

 

2,265.26

 

 

 

2130504

农村基础设施建设

939.22

 

939.22

 

 

 

2130505

生产发展

500.00

 

500.00

 

 

 

2130507

贷款奖补和贴息

282.00

 

282.00

 

 

 

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

544.04

 

544.04

 

 

 

214

交通运输支出

100.00

 

100.00

 

 

 

21401

公路水路运输

100.00

 

100.00

 

 

 

2140104

公路建设

100.00

 

100.00

 

 

 

216

商业服务业等支出

5.07

5.02

0.06

 

 

 

21699

其他商业服务业等支出

5.07

5.02

0.06

 

 

 

2169999

其他商业服务业等支出

5.07

5.02

0.06

 

 

 

222

粮油物资储备支出

238.75

 

238.75

 

 

 

22201

粮油物资事务

238.75

 

238.75

 

 

 

2220199

其他粮油物资事务支出

238.75

 

238.75

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

4、财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:庆城县发展和改革局(汇总)

2024年度

金额单位:万元

 

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

3,389.53

一、一般公共服务支出

33

608.52

608.52

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

34

 

 

 

 

三、国有资本经营预算财政拨款

3

 

三、国防支出

35

 

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

36

 

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

37

 

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

38

 

 

 

 

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

39

 

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

40

78.33

78.33

 

 

 

9

 

九、卫生健康支出

41

36.46

36.46

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

42

58.05

58.05

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

43

 

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

44

2,265.26

2,265.26

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

45

100.00

100.00

 

 

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

46

 

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

47

5.07

5.07

 

 

 

16

 

十六、金融支出

48

 

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

49

 

 

 

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

50

 

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

51

 

 

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

52

238.75

238.75

 

 

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

53

 

 

 

 

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

 

 

 

 

 

23

 

二十三、其他支出

55

 

 

 

 

 

24

 

二十四、债务还本支出

56

 

 

 

 

 

25

 

二十五、债务付息支出

57

 

 

 

 

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

 

 

 

 

本年收入合计

27

3,389.53

本年支出合计

59

3,390.43

3,390.43

 

 

年初财政拨款结转和结余

28

0.90

年末财政拨款结转和结余

60

0.00

0.00

 

 

 一般公共预算财政拨款

29

0.90

 

61

 

 

 

 

 政府性基金预算财政拨款

30

 

 

62

 

 

 

 

 国有资本经营预算财政拨款

31

 

 

63

 

 

 

 

总计

32

3,390.43

总计

64

3,390.43

3,390.43

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:庆城县发展和改革局(汇总)

2024年度

金额单位:万元

 

项目

本年支出

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

3,390.43

648.54

2,741.89

201

一般公共服务支出

608.52

528.74

79.78

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

144.32

122.03

22.29

2010301

行政运行

144.32

122.03

22.29

20104

发展与改革事务

460.69

403.20

57.49

2010401

行政运行

403.20

403.20

 

2010408

物价管理

0.61

 

0.61

2010499

其他发展与改革事务支出

56.88

 

56.88

20199

其他一般公共服务支出

3.51

3.51

 

2019999

其他一般公共服务支出

3.51

3.51

 

208

社会保障和就业支出

78.33

78.33

 

20805

行政事业单位养老支出

76.55

76.55

 

2080501

行政单位离退休

12.13

12.13

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

64.42

64.42

 

20808

抚恤

0.90

0.90

 

2080899

其他优抚支出

0.90

0.90

 

20899

其他社会保障和就业支出

0.88

0.88

 

2089999

其他社会保障和就业支出

0.88

0.88

 

210

卫生健康支出

36.46

36.46

 

21011

行政事业单位医疗

36.46

36.46

 

2101101

行政单位医疗

36.46

36.46

 

211

节能环保支出

58.05

 

58.05

21199

其他节能环保支出

58.05

 

58.05

2119999

其他节能环保支出

58.05

 

58.05

213

农林水支出

2,265.26

 

2,265.26

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

2,265.26

 

2,265.26

2130504

农村基础设施建设

939.22

 

939.22

2130505

生产发展

500.00

 

500.00

2130507

贷款奖补和贴息

282.00

 

282.00

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

544.04

 

544.04

214

交通运输支出

100.00

 

100.00

21401

公路水路运输

100.00

 

100.00

2140104

公路建设

100.00

 

100.00

216

商业服务业等支出

5.07

5.02

0.06

21699

其他商业服务业等支出

5.07

5.02

0.06

2169999

其他商业服务业等支出

5.07

5.02

0.06

222

粮油物资储备支出

238.75

 

238.75

22201

粮油物资事务

238.75

 

238.75

2220199

其他粮油物资事务支出

238.75

 

238.75

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门:庆城县发展和改革局(汇总)

2024年度

金额单位:万元

 

人员经费

公用经费

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

570.46

302

商品和服务支出

64.70

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

 基本工资

222.33

30201

 办公费

23.00

30701

 国内债务付息

0.00

30102

 津贴补贴

95.14

30202

 印刷费

8.18

30702

 国外债务付息

0.00

30103

 奖金

21.38

30203

 咨询费

0.00

310

资本性支出

0.35

30106

 伙食补助费

0.00

30204

 手续费

0.02

31001

 房屋建筑物购建

0.00

30107

 绩效工资

129.85

30205

 水费

0.41

31002

 办公设备购置

0.35

30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

64.42

30206

 电费

0.16

31003

 专用设备购置

0.00

30109

 职业年金缴费

0.00

30207

 邮电费

0.63

31005

 基础设施建设

0.00

30110

 职工基本医疗保险缴费

36.46

30208

 取暖费

0.00

31006

 大型修缮

0.00

30111

 公务员医疗补助缴费

0.00

30209

 物业管理费

0.00

31007

 信息网络及软件购置更新

0.00

30112

 其他社会保障缴费

0.88

30211

 差旅费

9.53

31008

 物资储备

0.00

30113

 住房公积金

0.00

30212

 因公出国(境)费用

0.00

31009

 土地补偿

0.00

30114

 医疗费

0.00

30213

 维修(护)费

1.18

31010

 安置补助

0.00

30199

 其他工资福利支出

0.00

30214

 租赁费

0.00

31011

 地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

13.03

30215

 会议费

2.56

31012

 拆迁补偿

0.00

30301

 离休费

0.00

30216

 培训费

1.08

31013

 公务用车购置

0.00

30302

 退休费

11.68

30217

 公务接待费

0.37

31019

 其他交通工具购置

0.00

30303

 退职(役)费

0.00

30218

 专用材料费

0.00

31021

 文物和陈列品购置

0.00

30304

 抚恤金

0.00

30224

 被装购置费

0.00

31022

 无形资产购置

0.00

30305

 生活补助

1.34

30225

 专用燃料费

0.00

31099

 其他资本性支出

0.00

30306

 救济费

0.00

30226

 劳务费

0.30

399

其他支出

0.00

30307

 医疗费补助

0.00

30227

 委托业务费

0.00

39907

 国家赔偿费用支出

0.00

30308

 助学金

0.00

30228

 工会经费

2.88

39908

 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30309

 奖励金

0.00

30229

 福利费

0.00

39909

 经常性赠与

0.00

30310

 个人农业生产补贴

0.00

30231

 公务用车运行维护费

0.00

39910

 资本性赠与

0.00

30311

 代缴社会保险费

0.00

30239

 其他交通费用

14.41

39999

 其他支出

 

30399

 其他对个人和家庭的补助

0.00

30240

 税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

 其他商品和服务支出

0.00

 

 

 

人员经费合计

583.49

公用经费合计

65.05

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门:庆城县发展和改革局(汇总)

2024年度

金额单位:万元

 

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出







栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

8、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门:庆城县发展和改革局(汇总)

2024年度

金额单位:万元

 

项目

本年支出

科目代码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

 

9、财政拨款三公经费支出决算表

公开09表

部门:庆城县发展和改革局(汇总)

2024年度

金额单位:万元

 

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2.88

0.00

2.51

0.00

2.51

0.37

0.37

 

 

 

 

0.37

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为3419.22万元。与上年度相比,收、支总计各增加3419.22万元,增长100%,主要原因是部门汇总决算公开为本年度新开展业务,系统统计增长率100%。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3389.79万元,其中:财政拨款收入3389.53万元,占99.99%;其他收入0.25万元,占0.01%;

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3390.72万元,其中:基本支出648.79万元,占19.13%;项目支出2741.93万元,占80.87%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为3390.43万元。与年相比,各增加3390.43万元,增长100%。主要原因是部门汇总决算公开为本年度新开展业务,系统统计增长率100%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3390.43万元,较上年决算数增加3390.43万元,增长100%。主要原因是部门汇总决算公开为本年度新开展业务,系统统计增长率100%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3390.43万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出608.52万元,占17.95%;社会保障和就业支出78.33万元,占2.31%;卫生健康支出36.46万元,占1.08%;节能环保支出58.05万元,占1.71%;农林水支出2265.26万元,占66.81%;交通运输支出100.00万元,占2.95%;商业服务业等支出5.07万元,占0.15%;粮油物资储备支出238.75万元,占7.04%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3798.63万元,支出决算为3390.43万元,完成年初预算的89.25%。其中:

1.一般公共服务支出年初预算数为664.28万元,支出决算为608.52万元,完成年初预算的91.61%,决算数小于预算数的贯彻落实过“紧日子”要求,大力压减一般性支出。 严格遵守财政纪律,厉行节约,通过加强内部控制、优化资源配置、严格审批流程等措施,有效压减了非必要、非刚性的一般性支出。

2.社会保障和就业支出年初预算数为73.65万元,支出决算为78.33万元,完成年初预算的106.35%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动

3.卫生健康支出年初预算数为36.20万元,支出决算为36.46万元,完成年初预算的100.72%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动

4.农林水支出年初预算数为823.00万元,支出决算为2265.26万元,完成年初预算的275.24%,决算数大于预算数的主要原因是跨年度实施的工程项目支付

5.交通运输支出年初预算数为1874.00万元,支出决算为100.00万元,完成年初预算的5.34%,决算数小于预算数的主要原因是跨年度实施的工程项目资金

6.粮油物资储备支出年初预算数为327.50万元,支出决算为238.75万元,完成年初预算的72.90%决算数小于预算数的主要原因是新增储备粮任务完成时间较晚,1-3季度补贴无需拨付

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出648.54万元。其中:

人员经费583.49万元,较上年决算数增加583.49万元,增长0.00%增加583.49万元,增长100%,主要原因是人员变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费

公用经费65.05万元,较上年决算数增加65.05万元,增长0.00%增加65.05万元,增长100%,主要原因是贯彻落实过“紧日子”要求,大力压减一般性支出 公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费等

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为2.88万元,支出决算为0.37万元,决算数小于预算数的主要原因是公务车辆报废未产生公务用车运行维护费,较上年决算数持平

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是因公出国(境)业务,较上年决算数持平

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.51万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是公务车辆报废未产生公务用车运行维护费,较上年决算数持平

其中:1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是公车改制后无配备车辆需求,较上年决算数持平2.公务用车运行维护费全年预算数为2.51万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是公务车辆报废未产生公务用车运行维护费,较上年决算数持平

3.公务接待费年预算数为0.37万元,支出决算为0.37万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平

)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人;公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆;国内公务接待4批次43人,其中:外事接待0.00批次,0.00人;国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出65.05万元,机关运行经费主要用于开支邮电费、水电费、印刷费、办公费。机关运行经费较上年决算数增加65.05万元,增长100%,主要原因是部门汇总决算公开为本年度新开展业务,系统统计增长率100%

本年度会议费支出2.56万元,较上年决算数增加2.56万元,增长100%,主要原因是部门汇总决算公开为本年度新开展业务,系统统计增长率100%

本年度培训费支出1.08万元,较上年决算数增加1.08万元,增长100%,主要原因是部门汇总决算公开为本年度新开展业务,系统统计增长率100%

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计197.85万元,其中:政府采购货物支出197.85万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额197.85万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额197.85万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余:指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配:指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

庆城县发展和改革局(汇总).pdf


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