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庆城县人民政府

教育局政府信息公开

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索引号: 621021/2025-00052 发布机构:
生效日期: 2025-09-29 废止日期:
文 号: 所属主题: 财政预决算

2024年度庆城县蔡口集九年制学校部门决算

来源: 发布时间:2025-09-29 浏览次数: 【字体:

目  录

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释


第一部分 部门概况

一、部门职责

宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等,坚持依法治教、依法治学,贯彻执行教体局的行政规章制度。实施义务教育、学前教育,促进基础教育发展。学前、小学、初中学历教育及相关社会服务。

二、机构设置

庆城县蔡口集九年制学校有1个独立编制机构,1个独立核算单位。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表

单位:庆城县蔡口集九年制学校

2024年度

金额单位:万元

 

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

1,086.06

一、一般公共服务支出

31


二、政府性基金预算财政拨款收入

2

1.60

二、外交支出

32


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3


三、国防支出

33


四、上级补助收入

4


四、公共安全支出

34


五、事业收入

5


五、教育支出

35

928.30

六、经营收入

6


六、科学技术支出

36


七、附属单位上缴收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

37


八、其他收入

8


八、社会保障和就业支出

38

109.74


9


九、卫生健康支出

39

48.02


10


十、节能环保支出

40



11


十一、城乡社区支出

41



12


十二、农林水支出

42



13


十三、交通运输支出

43



14


十四、资源勘探工业信息等支出

44



15


十五、商业服务业等支出

45



16


十六、金融支出

46



17


十七、援助其他地区支出

47



18


十八、自然资源海洋气象等支出

48



19


十九、住房保障支出

49



20


二十、粮油物资储备支出

50



21


二十一、国有资本经营预算支出

51



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

52



23


二十三、其他支出

53

1.60


24


二十四、债务还本支出

54



25


二十五、债务付息支出

55



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

56


本年收入合计

27

1,087.66

本年支出合计

57

1,087.66

使用非财政拨款结余(含专用结余)

28


结余分配

58


年初结转和结余

29

0.00

年末结转和结余

59


总计

30

1,087.66

总计

60

1,087.66

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

二、收入决算表

公开02表

单位:庆城县蔡口集九年制学校

2024年度

金额单位:万元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,087.66

1,087.66






205

教育支出

928.30

928.30






20502

普通教育

928.30

928.30






2050201

学前教育

56.12

56.12






2050202

小学教育

556.19

556.19






2050203

初中教育

234.59

234.59






2050299

其他普通教育支出

81.40

81.40






208

社会保障和就业支出

109.74

109.74






20805

行政事业单位养老支出

95.56

95.56






2080502

事业单位离退休

11.81

11.81






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

83.73

83.73






2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

0.02

0.02






20808

抚恤

8.32

8.32






2080899

其他优抚支出

8.32

8.32






20899

其他社会保障和就业支出

5.87

5.87






2089999

其他社会保障和就业支出

5.87

5.87






210

卫生健康支出

48.02

48.02






21011

行政事业单位医疗

48.02

48.02






2101102

事业单位医疗

48.02

48.02






229

其他支出

1.60

1.60






22960

彩票公益金安排的支出

1.60

1.60






2296004

用于教育事业的彩票公益金支出

1.60

1.60






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

三、支出决算表

公开03表

单位:庆城县蔡口集九年制学校

2024年度

金额单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,087.66

935.23

152.43




205

教育支出

928.30

777.47

150.83




20502

普通教育

928.30

777.47

150.83




2050201

学前教育

56.12

54.18

1.94




2050202

小学教育

556.19

556.19





2050203

初中教育

234.59

160.46

74.13




2050299

其他普通教育支出

81.40

6.65

74.76




208

社会保障和就业支出

109.74

109.74





20805

行政事业单位养老支出

95.56

95.56





2080502

事业单位离退休

11.81

11.81





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

83.73

83.73





2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

0.02

0.02





20808

抚恤

8.32

8.32





2080899

其他优抚支出

8.32

8.32





20899

其他社会保障和就业支出

5.87

5.87





2089999

其他社会保障和就业支出

5.87

5.87





210

卫生健康支出

48.02

48.02





21011

行政事业单位医疗

48.02

48.02





2101102

事业单位医疗

48.02

48.02





229

其他支出

1.60


1.60




22960

彩票公益金安排的支出

1.60


1.60




2296004

用于教育事业的彩票公益金支出

1.60


1.60




注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位:庆城县蔡口集九年制学校

2024年度

金额单位:万元

 

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

1,086.06

一、一般公共服务支出

33





二、政府性基金预算财政拨款

2

1.60

二、外交支出

34





三、国有资本经营预算财政拨款

3


三、国防支出

35






4


四、公共安全支出

36






5


五、教育支出

37

928.30

928.30




6


六、科学技术支出

38






7


七、文化旅游体育与传媒支出

39






8


八、社会保障和就业支出

40

109.74

109.74




9


九、卫生健康支出

41

48.02

48.02




10


十、节能环保支出

42






11


十一、城乡社区支出

43






12


十二、农林水支出

44






13


十三、交通运输支出

45






14


十四、资源勘探工业信息等支出

46






15


十五、商业服务业等支出

47






16


十六、金融支出

48






17


十七、援助其他地区支出

49






18


十八、自然资源海洋气象等支出

50






19


十九、住房保障支出

51






20


二十、粮油物资储备支出

52






21


二十一、国有资本经营预算支出

53






22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54






23


二十三、其他支出

55

1.60


1.60



24


二十四、债务还本支出

56






25


二十五、债务付息支出

57






26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58





本年收入合计

27

1,087.66

本年支出合计

59

1,087.66

1,086.06

1.60


年初财政拨款结转和结余

28

0.00

年末财政拨款结转和结余

60





  一般公共预算财政拨款

29

0.00


61





  政府性基金预算财政拨款

30

0.00


62





  国有资本经营预算财政拨款

31



63





总计

32

1,087.66

总计

64

1,087.66

1,086.06

1.60


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位:庆城县蔡口集九年制学校

2024年度

金额单位:万元

 

项目

本年支出

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

1,086.06

935.23

150.83

205

教育支出

928.30

777.47

150.83

20502

普通教育

928.30

777.47

150.83

2050201

学前教育

56.12

54.18

1.94

2050202

小学教育

556.19

556.19


2050203

初中教育

234.59

160.46

74.13

2050299

其他普通教育支出

81.40

6.65

74.76

208

社会保障和就业支出

109.74

109.74


20805

行政事业单位养老支出

95.56

95.56


2080502

事业单位离退休

11.81

11.81


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

83.73

83.73


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

0.02

0.02


20808

抚恤

8.32

8.32


2080899

其他优抚支出

8.32

8.32


20899

其他社会保障和就业支出

5.87

5.87


2089999

其他社会保障和就业支出

5.87

5.87


210

卫生健康支出

48.02

48.02


21011

行政事业单位医疗

48.02

48.02


2101102

事业单位医疗

48.02

48.02


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位:庆城县蔡口集九年制学校

2024年度

金额单位:万元

 

人员经费

公用经费

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

857.17

302

商品和服务支出

34.91

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

249.94

30201

  办公费

13.57

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

162.12

30202

  印刷费

2.59

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

114.54

30203

  咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30107

  绩效工资

192.94

30205

  水费

0.20

31002

  办公设备购置

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

83.73

30206

  电费

9.51

31003

  专用设备购置

0.00

30109

  职业年金缴费

0.02

30207

  邮电费

0.97

31005

  基础设施建设

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

36.40

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

11.62

30209

  物业管理费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30112

  其他社会保障缴费

5.87

30211

  差旅费

1.11

31008

  物资储备

0.00

30113

  住房公积金

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

5.76

31010

  安置补助

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

30214

  租赁费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

43.15

30215

  会议费

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30302

  退休费

11.81

30217

  公务接待费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30305

  生活补助

15.37

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

0.45

399

其他支出

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

30308

  助学金

15.98

30228

  工会经费

0.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

0.00

39909

  经常性赠与

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

39910

  资本性赠与

0.00

30311

  代缴社会保险费

0.00

30239

  其他交通费用

0.00

39999

  其他支出


30399

  其他对个人和家庭的补助

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00







30299

  其他商品和服务支出

0.76




人员经费合计

900.32

公用经费合计

34.91

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位:庆城县蔡口集九年制学校

2024年度

金额单位:万元

 

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

1.60

1.60


1.60


229

其他支出

0.00

1.60

1.60


1.60


22960

彩票公益金安排的支出

0.00

1.60

1.60


1.60


2296004

用于教育事业的彩票公益金支出

0.00

1.60

1.60


1.60


注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位:庆城县蔡口集九年制学校

2024年度

金额单位:万元

 

项目

本年支出

科目代码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计









注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位:庆城县蔡口集九年制学校

2024年度

金额单位:万元

 

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12













注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

本部门无“三公”经费支出,故本表无数据。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1087.66万元。与上年度相比,收、支总计各减少11.98万元,下降1.09%,主要原因是学生人数减少,故本年度各项支出均减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1087.66万元,其中:财政拨款收入1087.66万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1087.66万元,其中:基本支出935.23万元,占85.99%;项目支出152.43万元,占14.01%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1087.66万元。与上年相比,各减少11.98万元,下降1.09%。主要原因是学生人数减少,故本年度各项支出均减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1086.06万元,较上年决算数减少13.58万元,下降1.23%。主要原因是在职教师减少,学生数量减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1086.06万元,主要用于以下方面:教育支出928.30万元,占85.47%;社会保障和就业支出109.74万元,占10.10%;卫生健康支出48.02万元,占4.42%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1086.06万元,支出决算为1086.06万元,完成年初预算的100.00%。其中:

1.教育支出年初预算数为928.30万元,支出决算为928.30万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的严格按预算收入进行支出。

2.社会保障和就业支出年初预算数为109.74万元,支出决算为109.74万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的严格按预算收入进行支出。

3.卫生健康支出年初预算数为48.02万元,支出决算为48.02万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的严格按预算收入进行支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出935.23万元。其中:

人员经费900.32万元,较上年决算数减少23.78万元,下降2.57%,主要原因是学生人数减少导致教师数减少,故人员经费下降。人员经费用途主要包括  基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、助学金。

公用经费34.91万元,较上年决算数减少50.63万元,下降59.19%,主要原因是学生人数减少导致公用经费下降。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入1.60万元,本年支出1.60万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下:学生少年宫相关用品支出(棋类、卡纸、球类等用具)。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于教育事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目9个,涉及资金119.77万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映2024年家庭经济困难学生补助(中央307万)、2024年家庭经济困难学生补助(中央二批)-中央-甘财教(2024)22号-100万等9个项目绩效自评结果。

1.2024年家庭经济困难学生补助(中央307万)项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为14.03万元,执行数为14.03万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:有效提升了家庭经济困难学生学习动力和学习效果。

2.2024年家庭经济困难学生补助(中央二批)-中央-甘财教(2024)22号-100万项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为3.11万元,执行数为3.11万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:保障家庭经济困难学生顺利完成学业。

3.“2024年家庭经济困难学生生活补助-省级 甘财教(2023)55号302万”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为86.67分。项目全年预算数为0万元,执行数为0万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:保障家庭经济困难学生顺利完成学业。

4.“2024年县列预算项目——2024年春秋两学期公办幼儿园保教费-县级 146.68万”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为83.2分。项目全年预算数为0万元,执行数为0万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:保障家庭经济困难学生顺利完成学业。

5.“2024年县列预算项目——2024年非义教阶段教师烤火费及班主任津贴-县级 704.3万”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分86.67分。项目全年预算数为0万元,执行数为0万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:促进班主任工作。

6.“2024年义教公用经费-中央 甘财教(2023)55号2835万”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为86.44分。项目全年预算数为63.55万元,执行数为63.55万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:保障学校正常运转。

7.“2024年营养膳食补助计划-中央 甘财教(2023)55号 1548万”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为87.17分。项目全年预算数为33.79万元,执行数33.79万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:保障学生营养餐供应。

8.“2024学前减免保教费-省级-甘财教(2023)56号-624.76万”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.53分。项目全年预算数为3.69万元,执行数为3.69万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:保障本校幼儿学前减免保教费计划的正常实施,减轻家长负担。

9.“2024乡村学校少年宫运转资金”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.34分。项目全年预算数为1.6万元,执行数为1.6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:保证乡村学校少年宫正常运转。

三、部门重点绩效评价结果

部门重点绩效评价良好。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余:指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配:指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:

部门整体绩效自评报告及自评表.pdf

项目绩效自评表.pdf

庆城县蔡口集九年制学校决算表.xlsx


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