| 索引号: | 621021/2025-00004 | 发布机构: | |
| 生效日期: | 2025-02-10 | 废止日期: | |
| 文 号: | 所属主题: | 财政预决算 |
庆城县林业和草原局 2025年单位预算公开情况说明
庆城县林业和草原局
2025年单位预算公开情况说明
目 录
第一部分 部门/单位基本概况
一、部门/单位职责
二、机构设置情况
第二部分 2025年部门/单位预算情况说明
一、收支总体情况
二、一般公共预算情况
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
五、政府采购安排情况
六、国有资产占用情况
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理情况
九、名词解释
第三部分 2025年部门(单位)预算公开表
一、部门/单位收支总体情况表
二、部门/单位收入总体情况表
三、部门/单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、国有资本经营预算支出情况表
十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表
前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的 指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求,现将2025年部门预算公开如下:
一、部门/单位职责
1.贯彻执行国家和省、市、县有关林业草原的法律法规、政策规定;负责拟定林业草原建设中长期规划、年度计划并组织实施,拟定相关地方性标 准、规程并监督实施。
2.负责系统党的思想、组织、作风和党风廉政建设工作;负责系统干部职工队伍建设与管理。
3.负责全县造林绿化工作。
4.负责全县林业产业发展工作。
5.负责森林资源保护工作。
6.负责全县荒漠化防治工作。
7.负责全县林业改革工作。
8.负责全县森林草原防火工作。
9.负责全县封山禁牧工作。
10.负责编制全县林业草原资金预算并组织实施,承担全县国有林业草原资产管理工作;监督管理中央、省、市和县级林业草原资金使用;管理县 级林业草原国有资产;负责初审、呈报县级林业草原规划和年度计划固定资产投资项目;负责实施森林生态效益补偿工作。
11.组织、指导全县林业建设科学研究和技术推广工作;负责林业对外合作与交流工作。
12.承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。
二、机构设置情况
(一)机关内设机构
庆城县林业局成立于1975年3月,2019年2月机构改革名称为庆城县林业和草原局,正科级行政单位,经费为全额,核定行政编制10名,领导职 数3 名(局长1名,副局长2名),工勤编制2名。截止2024年底共管辖 3个副科级单位(办公室、林技站、草原站),1个股级单位(蔡口集林场)。
(二)参照公务员法管理单位
现有1个参照公务员法管理单位:庆城县退耕还林(草)管理办公室。
(三)直属事业单位
现有3个事业单位:天保办、亚行办、林业综合服务中心。
三、部门/单位收支总体情况
按照预算管理有关规定,2025年部门(单位)收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
2025年部门收支总预算3236.58万元。按照综合预算的原则,部门(单位)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收 入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。
(一)收入预算
2025年收入预算3236.58万元(详见单位预算公开表1,2)。包括:
一般公共预算收入3236.58万元,占100%;
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(二)支出预算
2025年支出预算3236.58万元(详见单位预算公开表3)。其中:基本支出549.74万元, 占16.99 %; 项目支出2,686.84万元,占83.01%。
四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算当年支出3236.58万元,包括:社会保障和就业支出60.24万元、卫生健康支出25.54万元、节能环保支出974.4万元、农林水支出2176.39万元。具体安排情况如下(详见部门(单位)预算公开表4,5,6,7)。
(一)基本支出
2025年基本支出549.74万元,比2024年预算增加4.53万元,增加8%,增长的主要原因是工资标准增加。
其中:人员经费支出491.73万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴 费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役) 费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费支出58.01万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境) 费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、 公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。
(二)项目支出
2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算2686.84 万元,比2024年预算减少440.17万元,减少14.1%,减少的主要原因是项目减少,部分资金还 未下达。
(三)支出功能分类说明
1.社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款) 行政单位离退休(01项)2025年预算数为8.76万元, 比2024年预算持平;机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项)2025年预算数为46.26万元,比2024年预算增加0.63万元,主要原因是人员工资上调,社会保险基数的增加;抚恤(08款)其他优抚支出(99项)2025年预算数为3.26万元,与2024年预算数持平;其他社会保障和就业支出(99款)2025年预算数为1.96万元,比2024年预算减少4.28万元,主要原因是编制问题解决,失业保险减少。
2.卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)行政单位医疗(01项)2025年预算数为25.54万元,2024年预算数为25.15万元,比2024年预算增加0.39万元,主要原因是人员工资上调,社会保险基数的增加。
3、农林水支出(213类)林业和草原支出(02款)行政运行支出(01项)2025年预算数为469.95万元,2024年预算数为470.93万元,(07项-森林资源管理林草湿荒普查)2025年预算数为183.75万元,2024年预算数为0万元;(09项-森林生态效益补偿)2025年预算数为493万元,2024年预算数为0万元;(238项-退耕还林还草)2025年预算数为1014.31万元;2024年预算数为1751.41万元;其他农林水支出(99款)上一轮退耕还林纳入森林抚育补助支出(99项)2025年预算数为15.38万元。比2024年预算减少193.22万元,主要原因是下达的项目个数减少。
4、节能环保支出(211类)自然生态保护(04款)生态保护(01项-生态护林员工资)2025年预算数为966.4万元,2024年预算数为262.4万元;森林保护修复(05款)森林管护(01项-天保国有林)2025年预算数为6万元,2024年预算数为3万元;社会保险补助(02项)2025年预算数为2万元,2024年预算数为1.4万元,比2024年预算增加708万元,主要原因是一方面将生态护林员历年结转资金计划到2024年项目中,2025年又正常下达。
五、部门(单位)一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
(一)“三公”经费情况说明
“三公”经费预算11.98万元,较2024年预算减少1.03万元。
1.本单位2024年无因公出国(境)事项。
2.公务接待费0.47万元,较2024年无变化。
3.公务用车购置及运行维护费5.82万元(其中:公务用车购置0 万元,公务用车运行维护费5.82万元),较2024年预算减少5.82万元,下降15.04%,下降的主要原因是公务用车维修费减少。
(二)培训费预算情况说明
4.培训费4.34万元,较2024年预算增加0.06万元,增长的主要原因是计提基数提高。
(三)会议费预算情况说明
5.会议费1.35万元,较2024年预算无变化。
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六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
机关运行经费51.48万元,其中:其他交通费用13.98万元,工会会费3.47万元,物业管理费0.9万元,会议费1.35万元,福利费7.13万元,办公费 15.75万元,公务用车运行维护费6.85万元,较2024年预算增加19.5万元,增长37.8 %,增长的主要原因是单位业务量增大。
七、政府采购安排情况
2025年,部门政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元。
2025年,部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元。
八、国有资产占用情况
上年末固定资产金额为241.38万元。其中:办公用房1430平方米,价值71.02万元。单位共有公务用车2辆,价值42.33万元。单价20万元以上的设 备价值121.74万元。2025年拟采购固定资产约0 万元。
九、其他重要事项情况说明
(一)政府性基金预算支出情况
本单位2025年无政府性基金预算支出。
(二)非税收入情况
本单位2025年非税收入300万元。
(三)重点项目情况
1、项目名称:2025年中央林业改革发展资金
项目概况:2016-2020年新一轮退耕还林延长期补助兑现工作;上一轮退耕还林纳入森林抚育兑现工作。
立项依据:根据相关文件要求。
实施主体:庆城县林业和草原局
实施周期:1年
实施计划:及时完成摸底工作,将惠农资金发放到农户手中。
年度预算安排:全部安排
预期总体目标:2016-2020年新一轮退耕还林延长期补助资金、上一轮退耕还林纳入森林抚育补助资金的兑现。
2、项目名称:2025年林业草原生态保护恢复资金
项目概况:完成国有林场护林员工资发放。完成公益林补偿金资金兑现。完成生态护林员管护劳务报酬支付。
立项依据:根据相关文件要求。
实施主体:庆城县林业和草原局
实施周期:1年
实施计划:及时完成摸底工作,将惠农资金发放到农户手中。
年度预算安排:全部安排
预期总体目标:及时完成国有林场护林员工资发放、公益林补偿金资金兑现、生态护林员管护劳务报酬的兑现。
(四)部门管理转移支付情况
未安排预算,部门管理转移支付表为空表。
(五)国有资本经营预算支出情况
未安排预算,国有资本经营预算支出情况表为空表。
十、预算绩效管理情况
(一)2024年预算绩效管理工作情况。
按照《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求,我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。
1.绩效目标管理情况。2024年度,按照“谁申请资金,谁设置目标”的原则,纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标个,按规定随年度预算一并公开项目3个,公开率为100.00%。
2.绩效运行监控情况。2024年7月,组织开展1-6月绩效运行监控项目3个,占本单位项目的100.00%。截至7月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个,完成率为100.00%。开展1-9月绩效运行监控项目3个,占本单位项目的100.00%。截至10月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个,完成率为70.00%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是:①提交财政资金支付率低;②部分项目实施期限跨年度。
3.绩效自评开展情况。2024年度,组织开展绩效自评项目共4个,其中,单位整体支出1个,项目支出3个,绩效自评覆盖率为100.00%。
4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况,更加精准编制2025年度部门预算,共设立3个项目。
(二)2025年绩效目标编制情况
2025年,纳入部门预算绩效目标管理的项目3个。其中,部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度,设置二级指标12个、三级指标12个;项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度,设置二级指标21个、三级指标32个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行,符合规定的格式要求。
十一、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
8、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
庆城县林业和草原局
2025年2月10日


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