• 关怀版
  • 无障碍
  • 政务微信

庆城县人民政府

卫生健康局政府信息公开

全文检索
索引号: 621021/2023-00090 发布机构:
生效日期: 2023-08-24 废止日期:
文 号: 所属主题: 财政预决算

2022年度庆城县南庄卫生院部门决算

来源: 发布时间:2023-08-24 浏览次数: 【字体:


目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款三公经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

(一)贯彻中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府以及县委、县政府关于职工工作的方针、政策,制定实施办法和细则。开展调查研究,为县卫计部门制定职工工作的政策规定提供情况和依据;(二)负责职工的政治学习、文件传阅、组织参加有关会议和政治活动;(三)落实职工的生活待遇;(四)检查、督促、指导职工的党组织建设,加强职工的学习教育,做好思想政治工作;组织指导职工在和谐社会建设中发挥作用;(五)负责组织指导职工的文体健身活动及医疗保健工作;(六)负责职工的来信来访工作;(七)完成县委、县政府和上级职工工作部门安排的各项随机工作。

二、机构设置

庆城县南庄卫生院是1个独立编制机构,纳入2022年度部门决算汇编范围的独立核算单位1个,现有在职职工16人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款三公经费支出决算表

 第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为319.90万元。与上年度相比,收、支总计各增加44.27万元,增长16.06%,主要原因是经费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计256.18万元,其中:财政拨款收入196.87万元,占76.85%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入59.31万元,占23.15%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。

 

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计314.68万元,其中:基本支出265.95万元,占84.51%;项目支出48.74万元,占15.49%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为196.87万元。与年相比,各减少11.49万元,下降5.51%。主要原因是经费支出人员经费、日常公用经费均减少

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出196.87万元,较上年决算数减少11.49万元,下降5.51%。主要原因是经费支出人员经费、日常公用经费均减少

1.一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%

2.外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

3.国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

4.公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

5.教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%0。

6.科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

7.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

8.社会保障和就业支出年初预算数为11.82万元,支出决算为4.09万元,完成年初预算的34.56%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算数值较实际大。

9.卫生健康支出年初预算数为85.78万元,支出决算为192.78万元,完成年初预算的224.73%,决算数大于预算数的主要原因是部分项目未纳入年初预算。

10.节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

11.城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

12.农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

13.交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

14.资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

15.商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

16.金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

17.援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

18.自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

19.住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

20.粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

22.灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

23.其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

24.债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

25.债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

26.抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出148.13万元。其中:

人员经费109.45万元,较上年决算数增加14.16万元,增长14.85%,主要原因是人员增加,人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费38.68万元,较上年决算数增加38.68万元,增长%,主要原因是业务增加,办公耗材增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%。

、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于现场急救,医疗转运,灾难救援,社区保健,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

十二、财政拨款三公经费支出决算情况说明

我单位属于差额事业单位,财政未保障我单位三公经费。

(一)三公经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度三公经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

其中:公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

3.公务接待费年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

(三)三公经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量0辆;国内公务接待0批次0人,其中:外事接待0批次,0人;(境)外公务接待0批次,0人。

 第四部分预算绩效情况说明

本单位未开展预算绩效管理

第五部分名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

庆城县南庄卫生院2022决算表.xls



【打印正文】
分享到:
【字体: