| 索引号: | 621021/2025-00025 | 发布机构: | |
| 生效日期: | 2022-04-24 | 废止日期: | |
| 文 号: | 所属主题: | 预算决算 |
庆城县蔡家庙乡人民政府2022年度部门预算说明
一、部门主要职责及机构设置情况
(一)部门主要职责:
落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展乡村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会。
1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;
2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;
3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;
4、保护各种经济组织的合法权益;
5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;
6、办理上级人民政府交办的其他事项。
(二)部门机构设置情况:
下设:党政综合办公室、民政办公室、纪委办公室、政务大厅、财政服务中心、农经服务中心、合作医疗办公室、扶贫办公室、安监办公室、惠农办公室、各村办公室以及司法所。
现有编制数共53人,其中行政编制人数18人,机关工勤编制人数2人,事业编制33人;财政全额供养人员95人,其中在职人员95人,退休人员10人。领取遗属生活补助4人。
二、部门预算收支情况说明
2022年部门预算总收入11339593.59元,其中,本年部门预算收入11339593.59元,上年结转0元。部门预算总支出11339593.59元,其中,基本支出10463593.95元,项目支出876000元。均属财政拨款资金。
基本支出共计10463593.95元,其中安排在职人员工资支出7694019.95元,公用经费2535270.64元。
项目支出共计876000元,上年专项结转0元,提前下达专项0元,部门决算结转资金0元;
三、部门预算收支增减变化情况说明
2022年部门预算收入11339593.59元,比2021年预算收入5813921.28元,增加了5525672.31元,同比增长95%;2022年部门预算支出11339593.59元,比2021年预算支出5813921.28元,增加了5525672.31元,同比增长95%。
四、三公经费、会议费、培训费安排情况说明
1、三公经费说明
2022年预算出国出境费0元,与上年对比无变化;
2022年预算公务接待费30000元,与上年对比无变化;
2022年预算公务用车运行维护费30000元,与上年对比无变化。
2、会议费
2022年安排支出会议费0元,与上年对比无变化。
3、培训费
2022年培训费82347.3元,比2021年增加62.42%,增长原因:培训费按照工资基数提取,2022年工资基数比2021年大,加上并入葛崾岘办事处的培训费,因此培训费增加.
四、单位经费情况说明
2022年预算公用经费2535270.64元,其中:办公费250000元,印刷费120000元,水费40000元,电费115000元,邮电费120000元,办公用房取暖费290000元,差旅费75000元,维修维护费80000元,培训费82347.3元,福利费137245.5元,公务接待费30000元,公务用车运行维护费30000元,其他商品及服务支出800000元,其他交通费用259800元,工会经费65877.84,劳务费25000元,租赁费15000元,民族团结进步创建暨铸牢中华民族共同体意识宣传教育经费20000元。
五、国有资产占用情况说明
车辆数合计1辆,其中,一般公务用车0辆,一般机要通信用车1辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。其他固定资产包括:单位价值100万元以上的大型设备0台(套)。
六、部门绩效评价开展情况说明
2022年部门整体支出绩效目标:
保障在职95名工作人员日程办公需求,质量高效、节俭。本年度项目支出安排876000元;安排公用经费2535270.64元,保障日常办公和业务需求,用于宣传、学习、培训和工作经费等。
七、政府性基金预算情况说明
本单位无政府性基金预算。
八、政府采购说明
本年计划采购A090101-复印纸150箱,单价190元,共计28500元;台式计算机4台,共计:40000;车辆保险服务5600元;硒鼓、粉盒265个,单价200元,共计:53000元;办公桌椅50000元;共计:177100元。
九、名词解释
基本支出:指部门为保障其机构正常运转,完成日常工作任务而编制的年度基本支出,包括人员经费、公用经费等。
项目支出:指部门为完成其特定的职责工作任务,在基本支出预算之外的年度项目支出。
三公经费:包括公务接待、公务用车、工作人员因公出国(出境)支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册