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庆城县人民政府

太白梁乡政府信息公开

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索引号: 621021/2025-00041 发布机构:
生效日期: 2025-09-27 废止日期:
文 号: 所属主题: 预算决算

2024年度庆城县太白梁乡人民政府部门决算

来源: 发布时间:2025-09-27 浏览次数: 【字体:


 

 

 

 

 

2024年度

庆城县太白梁乡人民政府部门决算

 

 

 

 

 


  

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释


第一部分 部门概况

一、部门职责

落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展乡村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会。

1)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;

2)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作;

3)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

4)保护各种经济组织的合法权益;

5)保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

6)办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

1.机构情况

本单位属行政单位,党政机构4个,即:党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、平安法治办公室。所属事业单位3个,农业农村综合服务中心、党群服务中心、综合行政执法队。决算汇编范围的独立核算机构1个

2.人员情况。

我单位现有编制48个(行政编制19,机关工勤编制1个,事业编制28个)实有49人。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表

部门:庆城县太白梁乡人民政府

2024年度

金额单位:万元

 

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

918.96

一、一般公共服务支出

31

508.05

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

1.05

二、外交支出

32


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3


三、国防支出

33


四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

34


五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

35


六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

36


七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

37


八、其他收入

8

54.45

八、社会保障和就业支出

38

60.02


9


九、卫生健康支出

39

30.47


10


十、节能环保支出

40

6.05


11


十一、城乡社区支出

41



12


十二、农林水支出

42

383.41


13


十三、交通运输支出

43



14


十四、资源勘探工业信息等支出

44



15


十五、商业服务业等支出

45



16


十六、金融支出

46



17


十七、援助其他地区支出

47



18


十八、自然资源海洋气象等支出

48



19


十九、住房保障支出

49



20


二十、粮油物资储备支出

50



21


二十一、国有资本经营预算支出

51



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

52



23


二十三、其他支出

53

1.05


24


二十四、债务还本支出

54



25


二十五、债务付息支出

55



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

56


本年收入合计

27

974.46

本年支出合计

57

989.05

使用非财政拨款结余(含专用结余)

28


结余分配

58


年初结转和结余

29

36.85

年末结转和结余

59

22.26

总计

30

1,011.31

总计

60

1,011.31

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

二、收入决算表

公开02表

部门:庆城县太白梁乡人民政府

2024年度

金额单位:万元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

974.46

920.01

0.00

0.00

0.00

0.00

54.45

201

一般公共服务支出

494.66

478.70

0.00

0.00

0.00

0.00

15.96

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

439.31

423.35

0.00

0.00

0.00

0.00

15.96

2010301

行政运行

439.31

423.35

0.00

0.00

0.00

0.00

15.96

20132

组织事务

5.00

5.00






2013201

行政运行

5.00

5.00






20199

其他一般公共服务支出

50.35

50.35






2019999

其他一般公共服务支出

50.35

50.35






208

社会保障和就业支出

58.82

58.82






20805

行政事业单位养老支出

55.52

55.52






2080501

行政单位离退休

6.21

6.21






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

49.31

49.31






20808

抚恤

2.16

2.16






2080899

其他优抚支出

2.16

2.16






20899

其他社会保障和就业支出

1.14

1.14






2089999

其他社会保障和就业支出

1.14

1.14






210

卫生健康支出

30.47

30.47






21011

行政事业单位医疗

30.47

30.47






2101101

行政单位医疗

25.38

25.38






2101102

事业单位医疗

5.09

5.09






211

节能环保支出

6.05

6.05






21103

污染防治

6.05

6.05






2110302

水体

6.05

6.05






213

农林水支出

383.41

344.92

0.00

0.00

0.00

0.00

38.49

21301

农业农村

103.81

103.81






2130104

事业运行

99.91

99.91






2130126

农村社会事业

3.90

3.90






21303

水利

16.91

16.91






2130399

其他水利支出

16.91

16.91






21305

巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

197.69

159.20

0.00

0.00

0.00

0.00

38.49

2130505

生产发展

127.00

127.00






2130599

其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

70.69

32.20

0.00

0.00

0.00

0.00

38.49

21307

农村综合改革

65.00

65.00






2130705

对村民委员会和村党支部的补助

65.00

65.00






229

其他支出

1.05

1.05






22960

彩票公益金安排的支出

1.05

1.05






2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

1.05

1.05






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

三、支出决算表

公开03表

部门:庆城县太白梁乡人民政府

2024年度

金额单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

989.05

606.01

383.04




201

一般公共服务支出

508.05

423.20

84.85




20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

452.70

423.20

29.50




2010301

行政运行

452.70

423.20

29.50




20132

组织事务

5.00


5.00




2013201

行政运行

5.00


5.00




20199

其他一般公共服务支出

50.35


50.35




2019999

其他一般公共服务支出

50.35


50.35




208

社会保障和就业支出

60.02

58.82

1.20




20802

民政管理事务

1.20


1.20




2080299

其他民政管理事务支出

1.20


1.20




20805

行政事业单位养老支出

55.52

55.52





2080501

行政单位离退休

6.21

6.21





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

49.31

49.31





20808

抚恤

2.16

2.16





2080899

其他优抚支出

2.16

2.16





20899

其他社会保障和就业支出

1.14

1.14





2089999

其他社会保障和就业支出

1.14

1.14





210

卫生健康支出

30.47

30.47





21011

行政事业单位医疗

30.47

30.47





2101101

行政单位医疗

25.38

25.38





2101102

事业单位医疗

5.09

5.09





211

节能环保支出

6.05


6.05




21103

污染防治

6.05


6.05




2110302

水体

6.05


6.05




213

农林水支出

383.41

93.51

289.89




21301

农业农村

103.81

93.51

10.30




2130104

事业运行

99.91

93.51

6.40




2130126

农村社会事业

3.90


3.90




21303

水利

16.91


16.91




2130399

其他水利支出

16.91


16.91




21305

巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

197.69


197.69




2130505

生产发展

127.00


127.00




2130599

其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

70.69


70.69




21307

农村综合改革

65.00


65.00




2130705

对村民委员会和村党支部的补助

65.00


65.00




229

其他支出

1.05


1.05




22960

彩票公益金安排的支出

1.05


1.05




2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

1.05


1.05




注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:庆城县太白梁乡人民政府

2024年度

金额单位:万元

 

    

    

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

918.96

一、一般公共服务支出

33

478.70

478.70



二、政府性基金预算财政拨款

2

1.05

二、外交支出

34





三、国有资本经营预算财政拨款

3


三、国防支出

35






4


四、公共安全支出

36






5


五、教育支出

37






6


六、科学技术支出

38






7


七、文化旅游体育与传媒支出

39






8


八、社会保障和就业支出

40

58.82

58.82




9


九、卫生健康支出

41

30.47

30.47




10


十、节能环保支出

42

6.05

6.05




11


十一、城乡社区支出

43






12


十二、农林水支出

44

344.92

344.92




13


十三、交通运输支出

45






14


十四、资源勘探工业信息等支出

46






15


十五、商业服务业等支出

47






16


十六、金融支出

48






17


十七、援助其他地区支出

49






18


十八、自然资源海洋气象等支出

50






19


十九、住房保障支出

51






20


二十、粮油物资储备支出

52






21


二十一、国有资本经营预算支出

53






22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54






23


二十三、其他支出

55

1.05


1.05



24


二十四、债务还本支出

56






25


二十五、债务付息支出

57






26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58





本年收入合计

27

920.01

本年支出合计

59

920.01

918.96

1.05


年初财政拨款结转和结余

28

0.00

年末财政拨款结转和结余

60

0.00

0.00



  一般公共预算财政拨款

29

0.00


61





  政府性基金预算财政拨款

30



62





  国有资本经营预算财政拨款

31



63





总计

32

920.01

总计

64

920.01

918.96

1.05


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:庆城县太白梁乡人民政府

2024年度

金额单位:万元

 

项目

本年支出

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

918.96

603.76

315.21

201

一般公共服务支出

478.70

420.95

57.75

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

423.35

420.95

2.40

2010301

行政运行

423.35

420.95

2.40

20132

组织事务

5.00


5.00

2013201

行政运行

5.00


5.00

20199

其他一般公共服务支出

50.35


50.35

2019999

其他一般公共服务支出

50.35


50.35

208

社会保障和就业支出

58.82

58.82


20805

行政事业单位养老支出

55.52

55.52


2080501

行政单位离退休

6.21

6.21


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

49.31

49.31


20808

抚恤

2.16

2.16


2080899

其他优抚支出

2.16

2.16


20899

其他社会保障和就业支出

1.14

1.14


2089999

其他社会保障和就业支出

1.14

1.14


210

卫生健康支出

30.47

30.47


21011

行政事业单位医疗

30.47

30.47


2101101

行政单位医疗

25.38

25.38


2101102

事业单位医疗

5.09

5.09


211

节能环保支出

6.05


6.05

21103

污染防治

6.05


6.05

2110302

水体

6.05


6.05

213

农林水支出

344.92

93.51

251.41

21301

农业农村

103.81

93.51

10.30

2130104

事业运行

99.91

93.51

6.40

2130126

农村社会事业

3.90


3.90

21303

水利

16.91


16.91

2130399

其他水利支出

16.91


16.91

21305

巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

159.20


159.20

2130505

生产发展

127.00


127.00

2130599

其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

32.20


32.20

21307

农村综合改革

65.00


65.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

65.00


65.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门:庆城县太白梁乡人民政府

2024年度

金额单位:万元

 

人员经费

公用经费

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

499.50

302

商品和服务支出

95.88

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

188.42

30201

办公费

25.72

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

101.53

30202

印刷费

0.00

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

63.27

30203

咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30107

绩效工资

65.35

30205

水费

0.00

31002

办公设备购置

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

49.31

30206

电费

27.71

31003

专用设备购置

0.00

30109

职业年金缴费

0.00

30207

邮电费

4.90

31005

基础设施建设

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

23.05

30208

取暖费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

7.43

30209

物业管理费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30112

其他社会保障缴费

1.14

30211

差旅费

7.48

31008

物资储备

0.00

30113

住房公积金

0.00

30212

因公出国(境)费用

0.00

31009

土地补偿

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

0.00

31010

安置补助

0.00

30199

其他工资福利支出

0.00

30214

租赁费

0.26

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

8.37

30215

会议费

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.00

31013

公务用车购置

0.00

30302

退休费

5.13

30217

公务接待费

2.35

31019

其他交通工具购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30305

生活补助

3.24

30225

专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

5.94

399

其他支出

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.00

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

5.37

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

0.00

39909

经常性赠与

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

2.19

39910

资本性赠与

0.00

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

其他交通费用

13.95

39999

其他支出


30399

其他对个人和家庭的补助

0.00

30240

税金及附加费用

0.00







30299

其他商品和服务支出

0.00




人员经费合计

507.87

公用经费合计

95.88

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门:庆城县太白梁乡人民政府

2024年度

金额单位:万元

 

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计


1.05

1.05


1.05


229

其他支出


1.05

1.05


1.05


22960

彩票公益金安排的支出


1.05

1.05


1.05


2296002

用于社会福利的彩票公益金支出


1.05

1.05


1.05


注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门:庆城县太白梁乡人民政府

2024年度

金额单位:万元

 

项目

本年支出

科目代码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计






本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

 

九、财政拨款三公经费支出决算表

公开09表

部门:庆城县太白梁乡人民政府

2024年度

金额单位:万元

 

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

5.20

0.00

2.20

0.00

2.20

3.00

4.55


2.19


2.19

2.35

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1011.31万元。与上年度相比,收、支总计各减少328.60万元,下降24.52%,主要原因是项目资金投入减少。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余(含专用结余)、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计974.46万元,其中:财政拨款收入920.01万元,占94.41%;其他收入54.45万元,占5.59%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计989.05万元,其中:基本支出606.01万元,占61.27%;项目支出383.04万元,占38.73%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为920.01万元。与年相比,各减少346.46万元,下降27.36%。主要原因是项目资金投入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出918.96万元,较上年决算数减少347.51万元,下降27.44%。主要原因是项目资金投入减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出918.96万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出478.70万元,占52.09%;社会保障和就业支出58.82万元,占6.40%;卫生健康支出30.47万元,占3.32%;节能环保支出6.05万元,0.66%;农林水支出344.92万元,占37.53%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为751.12万元,支出决算为918.96万元,完成年初预算的122.35%。其中:

1.一般公共服务支出年初预算数为501.69万元,支出决算为478.70万元,完成年初预算的95.42%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

2.社会保障和就业支出年初预算数为62.83万元,支出决算为58.82万元,完成年初预算的93.63%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

3.卫生健康支出年初预算数为30.21万元,支出决算为30.47万元,完成年初预算的100.85%,决算数大于预算数的主要原因是医疗保险缴费基数变大。

4.节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为6.05万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是太白梁乡污水处理站及管道工程支出6.05万元

5.农林水支出年初预算数为156.38万元,支出决算为344.92万元,完成年初预算的220.56%,决算数大于预算数的主要原因是项目资金投入加大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出603.76万元。其中:

人员经费507.87万元,较上年决算数减少112.43万元,下降18.12%,主要原因是人员变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费95.88万元,较上年决算数减少7.42万元,下降7.18%,主要原因是节约开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、 差旅费、 维修(护)费、租赁费、 培训费、 劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入1.05万元,本年支出1.05万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下:用于社会福利的彩票公益金支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为5.20万元,支出决算为4.55万元,决算数小于预算数的主要原因财政资金紧张,部分经费未及时支付,较上年决算数减少0.58万元,下降11.25%,主要原因是公务用车运行维护费、公务接待费支出减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无因公出国(境)费用,较上年决算数持平,主要原因是本单位无因公出国(境)费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.20万元,支出决算为2.19万元,决算数小于预算数的主要原因是严格控制“三公”经费支出,较上年决算数增加0.02万元,增长0.89%,主要原因是本年度支付上年度未支付经费

其中:1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车购置费用,较上年决算数持平,主要原因是本单位无公务用车购置费用。

2.公务用车运行维护费全年预算数为2.20万元,支出决算为2.19万元,决算数小于预算数的主要原因是严格控制“三公”经费支出,较上年决算数增加0.02万元,增长0.89%,主要原因是本年度支付上年度未支付经费

3.公务接待费年预算数为3.00万元,支出决算为2.35万元,决算数小于预算数的主要原因是严格控制“三公”经费支出,较上年决算数减少0.60万元,下降20.19%,主要原因是公务接待费支出减少。

“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人;公务用车购置0.00辆,公务用车保有量1辆;国内公务接待62批次374人,其中:外事接待0.00批次,0.00人;(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出95.88万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、差旅费、租赁费、电费、邮电费、水费、其他交通费、公车运行维护费、公务接待费等。机关运行经费较上年决算数减少7.42万元,下降7.18%,主要原因是办公设施设备购置经费减少,资产运行维护支出减少,落实过紧日子要求压减办公经费支出等。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计136.00万元,其中:政府采购货物支出42.28万元、政府采购工程支出93.72万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额136.00万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额136.00万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0.00辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目4,涉及资金195.69万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,预算执行情况总体良好,各项工作任务有序推进,基本实现了预期绩效目标,评价等级为“优秀”。

二、绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标,本部门整体支出绩效自评得分为89.53分。全年预算数为974.46万元,执行数为989.05万元,完成预算的100%。

我部门在2024年度部门决算中反映4个项目绩效自评结果。

1.“2024年东西部协作资金-中药材种植项目”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为38.49万元,执行数为38.49万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是助推中医药产业高质量发展,在贾山村及高山村开展连翘示范点连翘栽植;二是带动群众致富增收,提升群众收入水平。

2.“2024年衔接资金-2023年乡村建设示范村续建项目(中合铺村)”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.33分。项目全年预算数为7.2万元,执行数为7.2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是完成2023年中合铺村示范村建设,美化环境;二是改善基础设施及生产生活条件,推进城乡一体化建设。

3.“2024年衔接资金-乡村建设示范村创建项目(冰淋岔村)”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.33分。项目全年预算数为90万元,执行数为90万元,完成预算的90%。项目绩效目标完成情况:一是2024年新建冰淋岔村乡村建设示范村一处;二是改善基础设施及生产生活条件,推进城乡一体化建设美化环境,提升人居环境整体面貌。

4.“2024年衔接资金-乡村建设示范村创建项目”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.34分。项目全年预算数为60万元,执行数为60万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是维修排水渠、砂砾路、新建公厕3处,安装充电桩4个;二是改善人居环境,提升群众的幸福感

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余:指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配:指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



项目自评表.pdf

庆城县太白梁乡人民政府2024年部门整体支出绩效自评报告.pdf

庆城县太白梁乡人民政府公开表.xlsx


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