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庆城县人民政府

土桥乡政府信息公开

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索引号: 621021/2025-00067 发布机构:
生效日期: 2025-09-29 废止日期:
文 号: 所属主题: 预算决算

2024年度庆城县土桥乡人民政府部门决算

来源: 发布时间:2025-09-29 浏览次数: 【字体:


2024年度

庆城县土桥乡人民政府部门决算

 

  

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释


第一部分 部门概况

一、部门职责

落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展乡村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会。

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;

  2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

  3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民-主权利和其他权利;

  4、保护各种经济组织的合法权益;

  5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

6、办理上级县委、县政府政府交办的其他事项。

二、机构设置

独立核算机构1个,独立编制机构6个,分别是政府机关,农业农村综合服务中心,党群服务中心,社会治安综合治理中心、综合执法队。共有编制44个,其中行政编制17个(机关工勤1人),事业编27个,2024年末实有财政供养人数45人,其中:在职职工40人;遗属5人。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表

部门:庆城县土桥乡人民政府

2024年度

金额单位:万元

 

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

861.84

一、一般公共服务支出

31

497.68

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

10.90

二、外交支出

32


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3


三、国防支出

33


四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

34


五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

35


六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

36


七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

37


八、其他收入

8

79.17

八、社会保障和就业支出

38

49.44


9


九、卫生健康支出

39

26.80


10


十、节能环保支出

40



11


十一、城乡社区支出

41

11.00


12


十二、农林水支出

42

378.70


13


十三、交通运输支出

43



14


十四、资源勘探工业信息等支出

44



15


十五、商业服务业等支出

45



16


十六、金融支出

46



17


十七、援助其他地区支出

47



18


十八、自然资源海洋气象等支出

48



19


十九、住房保障支出

49



20


二十、粮油物资储备支出

50



21


二十一、国有资本经营预算支出

51



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

52



23


二十三、其他支出

53

0.90


24


二十四、债务还本支出

54



25


二十五、债务付息支出

55



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

56


本年收入合计

27

951.91

本年支出合计

57

964.52

使用非财政拨款结余(含专用结余)

28


结余分配

58


年初结转和结余

29

14.21

年末结转和结余

59

1.60

总计

30

966.12

总计

60

966.12

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

二、收入决算表

公开02表

部门:庆城县土桥乡人民政府

2024年度

金额单位:万元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

951.91

872.74

0.00

0.00

0.00

0.00

79.17

201

一般公共服务支出

485.07

433.72

0.00

0.00

0.00

0.00

51.35

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

484.77

433.42

0.00

0.00

0.00

0.00

51.35

2010301

行政运行

484.77

433.42

0.00

0.00

0.00

0.00

51.35

20199

其他一般公共服务支出

0.30

0.30






2019999

其他一般公共服务支出

0.30

0.30






208

社会保障和就业支出

49.44

49.44






20805

行政事业单位养老支出

47.18

47.18






2080501

行政单位离退休

1.38

1.38






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

45.80

45.80






20808

抚恤

1.31

1.31






2080899

其他优抚支出

1.31

1.31






20899

其他社会保障和就业支出

0.95

0.95






2089999

其他社会保障和就业支出

0.95

0.95






210

卫生健康支出

26.80

26.80






21011

行政事业单位医疗

26.80

26.80






2101101

行政单位医疗

22.87

22.87






2101102

事业单位医疗

3.93

3.93






212

城乡社区支出

11.00

11.00






21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

10.00

10.00






2120804

农村基础设施建设支出

10.00

10.00






21299

其他城乡社区支出

1.00

1.00






2129999

其他城乡社区支出

1.00

1.00






213

农林水支出

378.70

350.87

0.00

0.00

0.00

0.00

27.82

21301

农业农村

101.83

101.83






2130104

事业运行

94.89

94.89






2130126

农村社会事业

3.00

3.00






2130199

其他农业农村支出

3.93

3.93






21305

巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

211.87

184.04

0.00

0.00

0.00

0.00

27.82

2130505

生产发展

125.00

125.00






2130599

其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

86.87

59.04

0.00

0.00

0.00

0.00

27.82

21307

农村综合改革

65.00

65.00






2130705

对村民委员会和村党支部的补助

35.00

35.00






2130799

其他农村综合改革支出

30.00

30.00






229

其他支出

0.90

0.90






22960

彩票公益金安排的支出

0.90

0.90






2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

0.90

0.90






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

三、支出决算表

公开03表

部门:庆城县土桥乡人民政府

2024年度

金额单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

964.52

569.78

394.74




201

一般公共服务支出

497.68

398.64

99.04




20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

497.38

398.34

99.04




2010301

行政运行

497.38

398.34

99.04




20199

其他一般公共服务支出

0.30

0.30





2019999

其他一般公共服务支出

0.30

0.30





208

社会保障和就业支出

49.44

49.44





20805

行政事业单位养老支出

47.18

47.18





2080501

行政单位离退休

1.38

1.38





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

45.80

45.80





20808

抚恤

1.31

1.31





2080899

其他优抚支出

1.31

1.31





20899

其他社会保障和就业支出

0.95

0.95





2089999

其他社会保障和就业支出

0.95

0.95





210

卫生健康支出

26.80

26.80





21011

行政事业单位医疗

26.80

26.80





2101101

行政单位医疗

22.87

22.87





2101102

事业单位医疗

3.93

3.93





212

城乡社区支出

11.00


11.00




21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

10.00


10.00




2120804

农村基础设施建设支出

10.00


10.00




21299

其他城乡社区支出

1.00


1.00




2129999

其他城乡社区支出

1.00


1.00




213

农林水支出

378.70

94.89

283.80




21301

农业农村

101.83

94.89

6.93




2130104

事业运行

94.89

94.89





2130126

农村社会事业

3.00


3.00




2130199

其他农业农村支出

3.93


3.93




21305

巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

211.87


211.87




2130505

生产发展

125.00


125.00




2130599

其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

86.87


86.87




21307

农村综合改革

65.00


65.00




2130705

对村民委员会和村党支部的补助

35.00


35.00




2130799

其他农村综合改革支出

30.00


30.00




229

其他支出

0.90


0.90




22960

彩票公益金安排的支出

0.90


0.90




2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

0.90


0.90




注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:庆城县土桥乡人民政府

2024年度

金额单位:万元

 

    

    

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

861.84

一、一般公共服务支出

33

433.72

433.72



二、政府性基金预算财政拨款

2

10.90

二、外交支出

34





三、国有资本经营预算财政拨款

3


三、国防支出

35






4


四、公共安全支出

36






5


五、教育支出

37






6


六、科学技术支出

38






7


七、文化旅游体育与传媒支出

39






8


八、社会保障和就业支出

40

49.44

49.44




9


九、卫生健康支出

41

26.80

26.80




10


十、节能环保支出

42






11


十一、城乡社区支出

43

11.00

1.00

10.00



12


十二、农林水支出

44

350.87

350.87




13


十三、交通运输支出

45






14


十四、资源勘探工业信息等支出

46






15


十五、商业服务业等支出

47






16


十六、金融支出

48






17


十七、援助其他地区支出

49






18


十八、自然资源海洋气象等支出

50






19


十九、住房保障支出

51






20


二十、粮油物资储备支出

52






21


二十一、国有资本经营预算支出

53






22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54






23


二十三、其他支出

55

0.90


0.90



24


二十四、债务还本支出

56






25


二十五、债务付息支出

57






26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58





本年收入合计

27

872.74

本年支出合计

59

872.74

861.84

10.90


年初财政拨款结转和结余

28

0.00

年末财政拨款结转和结余

60





  一般公共预算财政拨款

29

0.00


61





  政府性基金预算财政拨款

30



62





  国有资本经营预算财政拨款

31



63





总计

32

872.74

总计

64

872.74

861.84

10.90


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:庆城县土桥乡人民政府

2024年度

金额单位:万元

 

项目

本年支出

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

861.84

551.62

310.22

201

一般公共服务支出

433.72

380.48

53.24

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

433.42

380.18

53.24

2010301

行政运行

433.42

380.18

53.24

20199

其他一般公共服务支出

0.30

0.30


2019999

其他一般公共服务支出

0.30

0.30


208

社会保障和就业支出

49.44

49.44


20805

行政事业单位养老支出

47.18

47.18


2080501

行政单位离退休

1.38

1.38


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

45.80

45.80


20808

抚恤

1.31

1.31


2080899

其他优抚支出

1.31

1.31


20899

其他社会保障和就业支出

0.95

0.95


2089999

其他社会保障和就业支出

0.95

0.95


210

卫生健康支出

26.80

26.80


21011

行政事业单位医疗

26.80

26.80


2101101

行政单位医疗

22.87

22.87


2101102

事业单位医疗

3.93

3.93


212

城乡社区支出

1.00


1.00

21299

其他城乡社区支出

1.00


1.00

2129999

其他城乡社区支出

1.00


1.00

213

农林水支出

350.87

94.89

255.98

21301

农业农村

101.83

94.89

6.93

2130104

事业运行

94.89

94.89


2130126

农村社会事业

3.00


3.00

2130199

其他农业农村支出

3.93


3.93

21305

巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

184.04


184.04

2130505

生产发展

125.00


125.00

2130599

其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

59.04


59.04

21307

农村综合改革

65.00


65.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

35.00


35.00

2130799

其他农村综合改革支出

30.00


30.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门:庆城县土桥乡人民政府

2024年度

金额单位:万元

 

人员经费

公用经费

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

474.88

302

商品和服务支出

74.05

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

92.10

30201

  办公费

55.28

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

145.07

30202

  印刷费

0.00

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

94.66

30203

  咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30107

  绩效工资

69.49

30205

  水费

0.00

31002

  办公设备购置

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

45.80

30206

  电费

0.30

31003

  专用设备购置

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

0.46

31005

  基础设施建设

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

23.10

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

3.71

30209

  物业管理费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30112

  其他社会保障缴费

0.95

30211

  差旅费

8.60

31008

  物资储备

0.00

30113

  住房公积金

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

0.00

31010

  安置补助

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

30214

  租赁费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

2.69

30215

  会议费

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.96

31013

  公务用车购置

0.00

30302

  退休费

1.38

30217

  公务接待费

3.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30305

  生活补助

1.31

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

1.96

399

其他支出

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

0.99

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

0.00

39909

  经常性赠与

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

2.50

39910

  资本性赠与

0.00

30311

  代缴社会保险费

0.00

30239

  其他交通费用

0.00

39999

  其他支出


30399

  其他对个人和家庭的补助

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00







30299

  其他商品和服务支出

0.00




人员经费合计

477.57

公用经费合计

74.05

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门:庆城县土桥乡人民政府

2024年度

金额单位:万元

 

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计


10.90

10.90


10.90


212

城乡社区支出


10.00

10.00


10.00


21208

国有土地使用权出让收入安排的支出


10.00

10.00


10.00


2120804

农村基础设施建设支出


10.00

10.00


10.00


229

其他支出


0.90

0.90


0.90


22960

彩票公益金安排的支出


0.90

0.90


0.90


2296002

用于社会福利的彩票公益金支出


0.90

0.90


0.90


注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门:庆城县土桥乡人民政府

2024年度

金额单位:万元

 

项目

本年支出

科目代码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计









注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

 

九、财政拨款三公经费支出决算表

公开09表

部门:庆城县土桥乡人民政府

2024年度

金额单位:万元

 

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

5.50

0.00

2.50

0.00

2.50

3.00

5.50


2.50


2.50

3.00

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为966.12万元。与上年度相比,收、支总计各减少110.55万元,下降10.27%,主要原因是财政拨付减少、项目减少、财政供养人员也相对减少了。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计951.91万元,其中:财政拨款收入872.74万元,占91.68%;其他收入79.17万元,占8.32%;

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计964.52万元,其中:基本支出569.78万元,占59.07%;项目支出394.74万元,占40.93%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为872.74万元。与年相比,各减少104.43万元,下降10.69%。主要原因是财政拨付减少、项目减少、财政供养人员也相对减少了。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出861.84万元,较上年决算数减少115.33万元,下降11.80%。主要原因是财政拨付减少、项目减少、财政供养人员也相对减少了,各类支出就相对减少了。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出861.84万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出433.72万元,占50.32%;社会保障和就业支出49.44万元,占5.74%;卫生健康支出26.80万元,占3.11%;城乡社区支出1.00万元,占0.12%;农林水支出350.87万元,占40.71%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为585.42万元,支出决算为861.84万元,完成年初预算的147.22%。其中:一般公共服务支出433.72万元,占50.32%;社会保障和就业支出49.44万元,占5.74%;卫生健康支出26.80万元,占3.11%;城乡社区支出1.00万元,占0.12%;农林水支出350.87万元,占40.71%。

1.一般公共服务支出年初预算数为489.81万元,支出决算为433.72万元,完成年初预算的88.55%,决算数小于预算数的主要原因是财政拨付减少、项目减少,年度中财政供养人员调动较多,整体上年底少于年初人员。

2.社会保障和就业支出年初预算数为53.55万元,支出决算为49.44万元,完成年初预算的92.33%,决算数小于预算数的主要原因是年度中财政供养人员调动较多,整体上年底少于年初人员

3.卫生健康支出年初预算数为24.56万元,支出决算为26.80万元,完成年初预算的109.12%,决算数大于预算数的主要原因是年度中财政供养人员调动较多,整体上年底少于年初人员,医疗保险缴费金额相对年初预算少。

4.农林水支出年初预算数为17.50万元,支出决算为350.87万元,完成年初预算的2004.98%,决算数大于预算数的主要原因是年中增加项目,调整预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出551.62万元。其中:

人员经费477.57万元,较上年决算数减少79.89万元,下降14.33%,主要原因是人员退休、人员调动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费等。

公用经费74.05万元,较上年决算数减少13.92万元,下降15.82%,主要原因是部门压减开支及财政资金紧张,部分经费未及时支付。公用经费用途主要包括主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、 差旅费、 维修(护)费、租赁费、 培训费、 劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入10.90万元,本年支出10.90万元,年末结转和结余0.00万元,主要用于社会福利的彩票公益金支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度本部门未安排国有资产支出。

、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为5.50万元,支出决算为5.50万元,决算数等于预算数的主要原因是根据年初预算进行了支付。较上年决算数增加3.12万元,增长131.43%,主要原因是本年度支付了上年度未支付经费

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的本年度未安排因公出国费用。较上年决算数持平,主要原因是上年度也未安排因公出国费用

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.50万元,支出决算为2.50万元,决算数等于预算数的主要原因是严格根据年初预算进行了支付,较上年决算数持平,主要原因是本单位无公务用车购置费用。较上年决算数增加0.12万元,增长5.20%,主要原因是本年度支付了上年度部分未支付费用

其中:1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度未购置公务用车,较上年决算数持平,上年度也未购置公务用车

2.公务用车运行维护费全年预算数为2.50万元,支出决算为2.50万元,决算数等于预算数的主要原因是严格根据年初预算进行了支付,较上年决算数增加0.12万元,增长5.20%,主要原因是本年度支付了上年度部分未支付费用

3.公务接待费年预算数为3.00万元,支出决算为3.00万元,决算数等于预算数的严格根据年初预算进行了支付,较上年决算数增加3.00万元,增长100%,本年度支付了上年度部分未支付费用

“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人;公务用车购置0.00辆,公务用车保有量2辆;国内公务接待99批次500人,其中:外事接待0.00批次,0.00人;(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出74.05万元,机关运行经费主要用于开支办公费55.28万元、电费0.3万元、邮电费0.46万元、培训费0.96万元、差旅8.6万元、公务接待费3万元、公务运行费2.5万元、劳务费1.96万元、工会经费0.99万元。机关运行经费较上年决算数减少13.92万元,下降15.82%,主要原因是办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、落实过紧日子要求压减办公经费等支出。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出0.96万元,较上年决算数增加0.50万元,增长107.87%,主要原因是培训增加。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车2辆,其他用车主要是用于单位正常公务出行。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目4,涉及资金282.09万元,占一般公共预算项目支出总额的71.46%。对2024年度1个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金10.9万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映南庄塬村人居环境提升项目、庆城县土桥乡王塬村乡村建设示范项目4个项目绩效自评结果。

1.南庄塬村人居环境提升项目绩效自评情况根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分90项目全年预算金额32.09万元,执行数29.5万元,支付率91.93%。该项目为辐射带动周围群众,全面提升人居环境。

2.庆城县土桥乡王塬村乡村建设示范项目绩效自评情况根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分93项目全年预算金额150万元,执行数147.34万元,支付率98.22%。该项目主要有村部及居名点基础设施建设、农业机械采购、发展农户小产业等,对全村群众生活质量提升明显。

3.土桥乡合丰村道路水渠提升项目绩效自评情况根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分72项目全年预算金额45.5万元,执行数15万元,支付率32.96%。该项目资金用于合丰村道路水渠提升,造福群众。

4.土桥乡杨河村道路提升项目绩效自评情况根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分82项目全年预算金额54.5万元,执行数15万元,支付率27.52%。该项目资金用于合丰村道路水渠提升,造福群众。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余:指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配:指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

庆城县土桥乡人民政府2024年决算公开表.xlsx

土桥乡项目支出绩效自评表.pdf

2024年土桥乡部门整体支出绩效报告及自评表.pdf

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