索引号: | QC-CCZ-2019-00005 | 发布机构: | 赤城乡 |
生效日期: | 2019-06-18 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 预算决算 |
庆城县赤城镇人民政府2019年部门预算公开说明
一、部门主要职责及机构设置情况
(一)工作职责
落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展乡村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会。
1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;
2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;
3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;
4、保护各种经济组织的合法权益;
5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;
6、办理上级人民政府交办的其他事项。
(二)机构设置
下设:党政综合办公室、民政办公室、纪委办公室、政务大厅、财政服务中心、农经服务中心、合作医疗办公室、扶贫办公室、安监办公室、惠农办公室、各村办公室以及司法所。
二、部门预算收支情况说明
2019年部门预算总收入5635157元,其中,本年部门预算收入5635157元,上年结转0元。部门预算总支出5635157元,其中,基本支出5332657元,项目支出302500元。均属财政拨款资金。
基本支出中安排在职退休人员工资支出4774837元,公用经费557820元。
项目支出中安排政策性配套0元,一次性安排302500元,上年专项结转0元,提前下达专项0元,部门决算结转资金0元。
三、三公经费、会议费、培训费安排情况说明
1、三公经费说明
2019年预算出国出境费0元,2018年预算出国出境费0元,与2018年对比无增减变化;
1019年预算公务接待费25000元,2018年预算公务接待费25000元,与2018年对比无增减变化;
2019年预算公务用车运行维护费26500元,2018年预算公务用车运行维护费26500元,与2018年对比无增减变化。
2、会议费
2019年安排支出会议费0元,2018年安排会议费0元,与2018年对比无增减变化 。
3、培训费
2019年安排支出培训费0元,2018年安排培训费0元,与2018年对比无增减变化。
四、机关运行经费安排情况说明(行政及参公单位说明本项)
2018年预算公用经费557820元,其中:办公费52000元,印刷费60000元,水费3200元,电费85000元,邮电费26000元,办公用房取暖费75000元,差旅费88000元,维修维护费0元,会议费0元,培训费0元,公务接待费25000元,公务用车运行维护费26500元,劳务费117120元。
五、国有资产占用情况说明
车辆数合计1辆,其中,一般公务用车1辆。
其他固定资产包括:单位办公大楼1栋,职工宿舍楼1栋,计生楼1栋,平方19间,共计用房面积2016.7平方米。
单位无价值100万元以上的大型设备。
六、部门绩效评价开展情况说明
本单位无绩效评价项目。
七、政府性基金预算情况说明
本单位无政府性基金预算。
八、政府采购说明
本年计划购买复印纸50箱,单价180元,共计:9000元;硒鼓50个,加墨粉100次,单价80元,共计:12000元;公务用车保险1次,单价8000元,垃圾车保险1次,单价4000元,共计:12000元;办公室俱,共计:30000元;其他采购150000元。共计:233000元。
九、名词解释
基本支出:指部门为保障其机构正常运转,完成日常工作任务而编制的年度基本支出,包括人员经费、公用经费等。
项目支出:指部门为完成其特定的职责工作任务,在基本支出预算之外的年度项目支出。
三公经费:包括公务接待、公务用车、工作人员因公出国(出境)支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。
部门支出总表 | ||||||
单位:元 | ||||||
功能分类科目 | 预算数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 2653651 | 2653651 | |||
201 | 03 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2653651 | 2653651 | ||
201 | 03 | 01 | 行政运行 | 2653651 | 2653651 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 871838 | 871838 | |||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 871838 | 871838 | ||
208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 871838 | 871838 | |
213 | 农林水支出 | 302500 | 302500 | |||
213 | 05 | 扶贫 | 302500 | 302500 | ||
213 | 05 | 04 | 农村基础设施建设 | 302500 | 302500 | |
201 | 一般公共服务支出 | 225324 | 225324 | |||
201 | 06 | 财政事务 | 225324 | 225324 | ||
201 | 06 | 03 | 机关服务 | 225324 | 225324 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 378,000.00 | 378,000.00 | |||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 378,000.00 | 378,000.00 | ||
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 378,000.00 | 378,000.00 | |
213 | 农林水支出 | 1203844 | 1203844 | |||
213 | 01 | 农业 | 1203844 | 1203844 | ||
213 | 01 | 04 | 事业运行 | 1203844 | 1203844 | |
合 计 | 5,635,157.00 | 5,332,657.00 | 302,500.00 |
财政拨款收支总表 | |||
单位:元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一般公共预算拨款 | 5,635,157.00 | 一.本年支出 | 5,635,157.00 |
经费拨款 | 5,635,157.00 | (一)一般公共服务支出 | 2,878,975.00 |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | (二)公共安全支出 | ||
二、政府性基金收入 | (三)教育支出 | ||
(四)科学技术支出 | |||
(五)文化体育与传媒支出 | |||
(六)社会保障和就业支出 | 1,249,838.00 | ||
(七)医疗卫生与计划生育支出 | |||
(八)节能环保支出 | |||
(九)城乡社区支出 | |||
(十)农林水支出 | 1,506,344.00 | ||
(十一)交通运输支出 | |||
(十二)资源勘探电力信息等支出 | |||
(十三)商业服务业等支出 | |||
(十四)金融支出 | |||
(十五)国土海洋气象等支出 | |||
(十六)住房保障支出 | |||
(十八)粮油物资储备支出 | |||
(十九)其他支出 | |||
二、结转下年 | |||
收 入 总计 | 5,635,157.00 | 支 出 总 计 | 5,635,157.00 |
一般公共预算支出表 | ||||||
单位:元 | ||||||
功能分类科目 | 预算数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 2653651 | 2653651 | |||
201 | 03 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2653651 | 2653651 | ||
201 | 03 | 01 | 行政运行 | 2653651 | 2653651 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 871838 | 871838 | |||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 871838 | 871838 | ||
208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 871838 | 871838 | |
213 | 农林水支出 | 302500 | 302500 | |||
213 | 05 | 扶贫 | 302500 | 302500 | ||
213 | 05 | 04 | 农村基础设施建设 | 302500 | 302500 | |
201 | 一般公共服务支出 | 225324 | 225324 | |||
201 | 06 | 财政事务 | 225324 | 225324 | ||
201 | 06 | 03 | 机关服务 | 225324 | 225324 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 378,000.00 | 378,000.00 | |||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 378,000.00 | 378,000.00 | ||
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 378,000.00 | 378,000.00 | |
213 | 农林水支出 | 1203844 | 1203844 | |||
213 | 01 | 农业 | 1203844 | 1203844 | ||
213 | 01 | 04 | 事业运行 | 1203844 | 1203844 | |
合计 | 5,635,157.00 | 5,332,657.00 | 302,500.00 | |||
2019年专项资金整体绩效目标表 | ||||||||
填报单位: | 庆城县赤城镇人民政府 | 单位负责人(签名):徐进文 | ||||||
项目名称 | 异地搬迁取暖工程 | 项目负责人及电话 | 盖亮亮13919612156 | |||||
主管部门 | 实施单位 | 庆城县赤城镇人民政府 | ||||||
资金情况 (万元) | 年度资金总额: | 302500 | ||||||
其中:财政拨款 | 302500 | |||||||
其他资金 | ||||||||
总 体 目 标 | 年度目标 | |||||||
解决赤城镇52户230人建档立卡户住房问题,确保“搬得出,稳得住,能致富”目标的实现。 | ||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 建房安置面积 | ≥11800 | |||||
安置建档立卡贫困人数 | 230 | |||||||
质量指标 | 搬迁入住率 | 100% | ||||||
工程验收合格率 | 100% | |||||||
时效指标 | 工程完成及时率 | 100% | ||||||
成本指标 | 集中安置补助标准 | 10000 | ||||||
效益指标 | 社会效益 指标 | 带动建档立卡贫困人口脱贫数 | 230 | |||||
可持续影响 指标 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 100% | |||||
搬迁安置贫困人口满意度 | 100% | |||||||
填表人(签名): 王件 联系电话:15101866315 填表日期:2019年 6 月 13 日
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