| 索引号: | 621021/2025-00002 | 发布机构: | |
| 生效日期: | 2025-09-24 | 废止日期: | |
| 文 号: | 所属主题: | 财政预决算 |
2024年度 中共庆城县委员会党史研究室部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
庆城县委党史研究室是主管全县党史工作的职能部门。其主要职责是:
1.贯彻落实中央关于党史工作的路线、方针、政策和省委、市委及市委党史办关于党史工作的指示和要求。向县各乡镇、县直各部门、单位传达党史工作有关文件及会议精神。
2.指导全县各级党的组织、社会组织开展中共庆城地方史的征研、编纂、宣传、教育工作。
3.负责完成上级党史部门要求协作、配合的工作任务和县委确定的征研工作任务等。
4.负责筹办县内重要党史人物、革命英烈和党史革命史重大事件的纪念活动;承接完成以县委名义举办的纪念已故党和国家领导人活动的相关工作任务。
5.向县委提出庆城党史学习教育基地设施维修、建设和修建革命遗址标志物的意见;审查纪念场馆陈列的涉及党史革命史、革命英烈、重要党史人物的资料、图片等;审查拟公开出版的涉及党史重大题材和县级主要领导生平情况的图书等文字作品;审查反映庆城重大革命历史和重要党史人物题材的影视作品、画册等。
6.组织调查违反政治纪律篡写党史、人物传记的人和事,向县委提出处理意见和依据。
7.征集、整理、编纂庆城地方党史资料,包括重要口述历史资料和重要党史人物的回忆录等。
8.研究撰写中共庆城地方史著作,总结党的历史经验,为全县党的建设和县委决策服务。
9.面向全县广大党员干部和群众,搞好党史宣传和教育工作,发挥党史工作“资政育人”作用。
10.开展县内外与庆城党史政史相关的重要历史人物(包括已故历史人物的亲属子女)、重要领导人物和红色革命家庭的沟通联络工作,收集和建立人事资源库,为全县经济社会发展服务。
二、机构设置
2024年部门决算汇编范围的独立核算机构共1个,其中,参公事业单位1个,参公事业编制6人,实有5人;离退休2人。
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门:中共庆城县委员会党史研究室 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 83.04 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 70.29 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 32 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 33 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 8.67 |
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 4.09 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |||
16 | 十六、金融支出 | 46 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |||
本年收入合计 | 27 | 83.04 | 本年支出合计 | 57 | 83.04 |
使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | 结余分配 | 58 | ||
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | 0.00 |
总计 | 30 | 83.04 | 总计 | 60 | 83.04 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
二、收入决算表
公开02表 | ||
部门:中共庆城县委员会党史研究室 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 83.04 | 83.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 70.29 | 70.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 70.29 | 70.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013101 | 行政运行 | 70.29 | 70.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 8.67 | 8.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.57 | 8.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 0.58 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.99 | 7.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 4.09 | 4.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 4.09 | 4.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 4.09 | 4.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
三、支出决算表
公开03表 | ||
部门:中共庆城县委员会党史研究室 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目代码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 83.04 | 83.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 70.29 | 70.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 70.29 | 70.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2013101 | 行政运行 | 70.29 | 70.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 8.67 | 8.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.57 | 8.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 0.58 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.99 | 7.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 卫生健康支出 | 4.09 | 4.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 4.09 | 4.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 4.09 | 4.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
部门:中共庆城县委员会党史研究室 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 83.04 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 70.29 | 70.29 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 8.67 | 8.67 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 4.09 | 4.09 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | ||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 83.04 | 本年支出合计 | 59 | 83.04 | 83.04 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | ||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 83.04 | 总计 | 64 | 83.04 | 83.04 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
部门:中共庆城县委员会党史研究室 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 83.04 | 83.04 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 70.29 | 70.29 | |
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 70.29 | 70.29 | |
2013101 | 行政运行 | 70.29 | 70.29 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 8.67 | 8.67 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.57 | 8.57 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 0.58 | 0.58 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.99 | 7.99 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.10 | 0.10 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.10 | 0.10 | |
210 | 卫生健康支出 | 4.09 | 4.09 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 4.09 | 4.09 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 4.09 | 4.09 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 | ||
部门:中共庆城县委员会党史研究室 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 73.17 | 302 | 商品和服务支出 | 7.79 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 19.29 | 30201 | 办公费 | 2.53 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 22.57 | 30202 | 印刷费 | 0.85 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 14.55 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 1.51 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.05 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 4.59 | 30205 | 水费 | 0.03 | 31002 | 办公设备购置 | 1.51 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.99 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.23 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.33 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.75 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.10 | 30211 | 差旅费 | 0.94 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 0.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.58 | 30215 | 会议费 | 0.18 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.18 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.58 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.75 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.60 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 1.20 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.26 | ||||||
人员经费合计 | 73.75 | 公用经费合计 | 9.29 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 | ||
部门:中共庆城县委员会党史研究室 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 备注:本部门没有政府性基金支出,故本表无数据。 备注 | |||||||
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 | ||
部门:中共庆城县委员会党史研究室 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 备注:本部门没有国有资本经营支出,故本表无数据。 | ||||
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 | ||
部门:中共庆城县委员会党史研究室 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为83.04万元。与上年度相比,收、支总计各减少12.18万元,下降12.79%,主要原因是2024年出版、印刷的党史书籍减少。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计83.04万元,其中:财政拨款收入83.04万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计83.04万元,其中:基本支出83.04万元,占100.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为83.04万元。与上年相比,各减少12.18万元,下降12.79%。主要原因是2024年出版、印刷的党史书籍减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出83.04万元,较上年决算数减少12.18万元,下降12.79%。主要原因是2024年出版、印刷的党史书籍减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出83.04万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出70.29万元,占84.64%;社会保障和就业支出8.67万元,占10.44%;卫生健康支出4.09万元,占4.92%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为107.01万元,支出决算为83.04万元,完成年初预算的77.60%。其中:
1.一般公共服务支出年初预算数为94.24万元,支出决算为70.29万元,完成年初预算数的74.59%,决算数小于预算数的主要原因是2024年没有出版、印刷党史书籍,支出正常减少。
2.外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门没有此项支出。
3.国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门没有此项支出。
4.公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门没有此项支出。
5.教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门没有此项支出。
6.科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门没有此项支出。
7.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门没有此项支出。
8.社会保障和就业支出年初预算数为8.49万元,支出决算为8.67万元,完成年初预算的102.06%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加,养老保险、工伤保险基数正常增加。
9.卫生健康支出年初预算数为4.28万元,支出决算为4.09万元,完成年初预算的95.54%,决算数小于预算数的主要原因是有人员退休,卫生健康支出正常减少。
10.节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门没有此项支出。
11.城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门没有此项支出。
12.农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门没有此项支出。
13.交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门没有此项支出。
14.资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门没有此项支出。
15.商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门没有此项支出。
16.金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门没有此项支出。
17.自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门没有此项支出。
18.住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门没有此项支出。
19.粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门没有此项支出。
20.灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门没有此项支出。
21.其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门没有此项支出。
22.债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门没有此项支出。
23.债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门没有此项支出。
24.抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门没有此项支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出83.04万元。其中:
人员经费73.75万元,较上年决算数减少5.31万元,下降6.72%,主要原因是有人员退休,人员经费正常减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、生活补助。
公用经费9.29万元,较上年决算数减少6.82万元,下降42.33%,主要原因是没有出版、印刷党史书籍,支出正常减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2024年度没有国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.08万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我室2024年没有公务接待活动。较上年决算数减少0.07万元,下降100.00%,主要原因是我室2024年没有公务接待活动。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2024年我室没有因公出国(境)活动,因此未产生因公出国(境)费用。较上年决算数持平,2024年我室没有因公出国(境)活动。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我室没有公务用车,未产生购置及运行维护费用。较上年决算数持平,主要原因是我室没有公务用车,未产生购置及运行维护费用。
其中:1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我室没有公务用车,较上年决算数持平,主要原因是我室没有公务用车。
2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我室没有公务用车,较上年决算数持平,主要原因是我室没有公务用车。
3.公务接待费全年预算数为0.08万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我室2024年没有公务接待活动,较上年决算数减少0.07万元,下降100.00%,主要原因是我室2024年没有公务接待活动。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。
十、机关运行经费支出情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出9.29万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、差旅费、工会经费、福利费、邮电费、手续费、会议费、培训费等。机关运行经费较上年决算数减少6.82万元,下降42.33%,主要原因是办公费和印刷费减少。本年度会议费支出0.18万元,较上年决算数增加0.13万元,增长264.00%,主要原因是2024年镇原县委党史工作办公室来我县调研并召开座谈会。
本年度培训费支出0.18万元,较上年决算数减少0.52万元,下降74.13%,主要原因是我室2024年培训次数减少。
十一、政府采购支出情况说明
我单位2024年度无政府采购相关经费。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
按照预算绩效管理要求,本部门对2024年整体支出全面开展绩效自评,涉及资金83.04万元,占一般公共预算支出总额的100%。从评价情况来看,预算执行情况总体良好,各项工作任务有序推进,基本实现了预期绩效目标,自评得分为83.62分,等级良。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余:指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配:指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
庆城县委党史研究室2024年部门整体支出绩效自评报告.pdf
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