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庆城县人民政府

统战部政府信息公开

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索引号: 621021/2025-00001 发布机构:
生效日期: 2025-02-10 废止日期:
文 号: 所属主题: 财政预决算

中国共产党庆城县委员会统一战线工作部2025年部门预算公开情况说明

来源: 发布时间:2025-02-10 浏览次数: 【字体:

 

 

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025年部门(单位)预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表



前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求,现将2025年部门预算公开如下:

一、部门职责

1)贯彻执行中央、省委、市委、县委关于统一战线(民族宗教)的方针、政策;向县委和上一级统战部门反映情况,协调统一战线各方面的关系。(2)负责联系我县各界代表人士,及时通报情况,反映他们的意见和建议,贯彻党的多党合作和政治协商制度,发挥民主党派参政议政和民主监督作用。(3)负责宣传、贯彻执行党的民族政策和宗教信仰自由政策,依法管理民族、宗教事务,维护民族团结;向县委和有关部门反映情况,提出建议,协调、指导相关部门和单位的工作,联系少数民族和宗教界代表人士,协助有关部门做好少数民族干部的培养、举荐和选拔工作。(4)负责开展对台和海外统战工作,积极主动地做好各项对台工作,加强与台湾、香港、澳门和海外有关社团及代表人士的联系、交往,吸引他们来我县进行考察、投资,进行科技文化交流。(5)负责党外人士的政治安排,会同有关部门做好培养、选拔、考察、推荐、安排党外人士担任乡镇、县直单位以及司法机关领导职务的工作,积极做好党外后备干部的培养工作。调查研究我县党外知识分子的情况,反映意见、协调关系,提出政策建议,联系并培养党外知识分子的代表人士。(6)调查研究并反映我县非公有制经济代表人士的情况,协调关系,提出政策建议;团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士,积极开展思想政治工作。(7)负责开展统一战线理论方针、政策的宣传教育工作。(8)指导、协调县工商联的工作,指导乡(镇)党委统一战线及民族宗教工作。(9)承办县委、市委统战部交办的其他工作。

二、机构设置情况

机关内设机构中共庆城县委统战部为正科级全额拨款行政单位,与庆城县民族宗教事务局合署办公,内设庆城县民族宗教事务中心1个事业单位,加挂庆城县侨务办公室牌子。核定行政编制7个,机关工勤编制2个;核定事业编制8个。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定,2025年部门(单位)收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算280.90万元。按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

(一)收入预算

2025年收入预算280.90万元(详见部门/单位预算公开表1,2)。包括:

一般公共预算收入280.90万元,占100.00%;

政府性基金预算收入0万元,占0%;

上年结转收入0万元,占0%;

其他收入0万元,占0%。

(二)支出预算

2025年支出预算280.90万元(详见部门/单位预算公开表3)。其中:基本支出245.58万元,占87.43%项目支出35.32万元,占12.57%;上年结转0万元0%

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出280.90万元,包括:一般公共服务支出244.49万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出25.03万元、卫生健康支出11.38万元。具体安排情况如下(详见部门预算公开表4567):

(一)基本支出

2025年基本支出245.58万元,比2024年预算增加16.15万元,增长7.04%,增长的主要原因是正常人员调整增加后工资、社保等经费预算增加。

其中:人员经费支出219.97万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出25.61万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

(二)项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算35.32万元(含铸牢中华民族共同体意识资金项目1个,预算资金10万元),比2024年预算减少19.68万元,减少35.78%,减少的主要原因是2024年有省级提前下达的铸牢中华民族共同体意识专项资金30万元,2025年按照政策要求增加宗教团体工作经费、宗教教职人员生活补助经费预算10.32万元。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费项目6个,主要是项目1、民族工作、统战特需经费、台侨工作及宗教工作经费;项目2、民主党派工作经费;项目3、铸牢中华民族共同体意识资金;项目4、业务费;项目5、宗教团体工作经费;项目6、宗教教职人员生活补助经费

其他项目0个。

(三)支出功能分类说明

1.一般公共服务(201类)统战事务34款)行政运行01项)2025年预算数为244.49万元,比2024年预算增加22.13万元,主要原因:正常人员增加后经费增加,2025年按照政策要求增加宗教团体工作经费、宗教教职人员生活补助经费预算10.32万元。

2.社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)行政单位离退休(01项2025年预算3.54万元,比上年增加0.1万元,原因为正常人员工资调整,缴纳基数上调;社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项)2025年预算数为20.70万元,2024年预算增加1.74万元,主要原因是人员增加、基本工资调标后社会保险缴纳基数增加;其他社会保障和就业支出(99款)其他社会保障和就业支出(99项)2025年预算数为0.79万元,比2024年预算减少1.78万元,主要原因是2025年减少失业保险预算

3.卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)行政单位医疗(01项)2025年预算数为11.38万元,10.54万元,比2024年预算增加0.84万元,主要原因是正常人员增加、基本工资调标后医疗保险缴纳基数增加。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

(一)“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.14万元,较2024年预算无增减

1.因公出国(境)费用0万元,较2024年预算无增减

2.公务接待费0.14万元,较2024年预算无增减

3.公务用车购置及运行维护费0万元(其中:公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元),较2024年预算无增减

(二)培训费预算情况说明

4.培训费1.94万元,较2024年预算增加0.16万元,增长8.98%,增长的主要原因是正常人员调整

(三)会议费预算情况说明

5.会议费1.5万元,较2024年预算无增减

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费45.12万元,较2024年预算增加7.16万元,增长18.86%,增长的主要原因是2025年增加宗教团体工作经费预算项目

七、政府采购安排情况

2025年,部门(单位)政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

2025年,部门(单位)面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为19.92万元。其中:办公用房为统办楼集中用房。预算部门共有公务用车0辆。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

未安排预算,政府性基金预算支出情况表为空表。

(二)非税收入情况

本部门2025年无非税收入。

(三)重点项目情况

项目名称:2025年县列预算项目—2025年民族工作、统战特需经费、台侨工作及宗教工作经费项目。

1.项目概况:项目资金6万元,用于保障在职干部正常办公需求、基本运转;计划开展统战领域主题活动2场次;举办党外干部培训班1期,培训人数40人以上;举办政策培训、交流研讨活动1次;开展统战工作调研等,提升全县统战工作水平。

2.立项依据:统战条例等政策要求;全县统战工作实际

3.实施主体:中国共产党庆城县委员会统一战线工作部。

4.实施周期:1年。

5.实施计划:按照绩效目标管理及计划执行。

6.年度预算安排:6万元。

7.预期总体目标:开展统一战线、民族工作、党外、台侨等业务工作,举办会议、培训、活动等,保障基本运转,推动全县统战工作再上台阶,服务全县中心工作

(四)部门管理转移支付情况

未安排预算,部门管理转移支付表为空表

(五)国有资本经营预算支出情况

未安排预算,国有资本经营预算支出情况表为空表

十、预算绩效管理情况

(一)2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求,我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度,按照“谁申请资金,谁设置目标”的原则,纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标6个,按规定随年度预算一并公开项目6个,公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。20247月,组织开展1-6月绩效运行监控项目4个,占本部门项目的66%。截至7月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目4个,完成率为166%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是:资金支付率较低。开展1-9月绩效运行监控项目6个,占本部门(单位)项目的100%。截至10月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目6个,完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是:资金支付及时性不够,通过积极向县财政争取沟通,提升资金支付及时性和支付率

3.绩效自评开展情况。2024年度,组织开展绩效自评项目共6个,其中,部门整体支出1个,项目支出5个,转移支付项目0个,绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果全部随部门决算报送财政和随决算公开情况,公开率100%

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况,当年盘活财政资金0万元,2025年度增加部门预算项目2个,增长率50%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

(二)2025年绩效目标编制情况

2025年,纳入部门预算绩效目标管理的项目7个。其中,部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度,设置二级指标18个、三级指标32个;项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度,设置二级指标42个、三级指标57个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行,符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    8、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附件:中国共产党庆城县委员会统一战线工作部2025年部门预算公开表.xls


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