• 关怀版
  • 无障碍
  • 政务微信

庆城县人民政府

统战部政府信息公开

全文检索
索引号: 621021/2023-00001 发布机构:
生效日期: 2023-04-13 废止日期:
文 号: 所属主题: 财政预决算

中共庆城县委统战部2023年部门预算公开说明

来源: 发布时间:2023-04-13 浏览次数: 【字体:

一、部门主要职责及机构设置情况

(一)部门主要职责:(1)贯彻执行中央、省委、市委、县委关于统一战线(民族宗教)的方针、政策;向县委和上一级统战部门反映情况,协调统一战线各方面的关系。(2)负责联系我县各界代表人士,及时通报情况,反映他们的意见和建议,贯彻党的多党合作和政治协商制度,发挥民主党派参政议政和民主监督作用。(3)负责宣传、贯彻执行党的民族政策和宗教信仰自由政策,依法管理民族、宗教事务,维护民族团结;向县委和有关部门反映情况,提出建议,协调、指导相关部门和单位的工作,联系少数民族和宗教界代表人士,协助有关部门做好少数民族干部的培养、举荐和选拔工作。(4)负责开展对台和海外统战工作,积极主动地做好各项对台工作,加强与台湾、香港、澳门和海外有关社团及代表人士的联系、交往,吸引他们来我县进行考察、投资,进行科技文化交流。(5)负责党外人士的政治安排,会同有关部门做好培养、选拔、考察、推荐、安排党外人士担任乡镇、县直单位以及司法机关领导职务的工作,积极做好党外后备干部的培养工作。调查研究我县党外知识分子的情况,反映意见、协调关系,提出政策建议,联系并培养党外知识分子的代表人士。(6)调查研究并反映我县非公有制经济代表人士的情况,协调关系,提出政策建议;团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士,积极开展思想政治工作。(7)负责开展统一战线理论方针、政策的宣传教育工作。(8)指导、协调县工商联的工作,指导乡(镇)党委统一战线及民族宗教工作。(9)承办县委、市委统战部交办的其他工作。

(二)部门机构设置情况:中共庆城县委统战部为正科级全额拨款行政单位,与县民族宗教事务局合署办公,下设庆城县民族宗教事务中心1个二级事业单位,加挂庆城县侨务办公室牌子。核定行政编制8个,机关工勤编制2个;核定事业编制8个。现有职工21人,正式在职职工16人(副县级1人,正科级4人,副科级2人,科员及其他人员9人),退休人员5人。   

二、部门预算收支情况说明

2023年部门预算总收入293.55万元,与上年211.87万元相比增加81.68万元,增加38.55%,主要原因为本年度省级铸牢中华民族共同体意识专项资金增加,全部为本年度部门预算收入。部门预算总支出293.55万元,与上年211.87万元相比增加81.68万元,增加38.55%,主要原因为本年度省级铸牢中华民族共同体意识专项资金增加,均属财政拨款资金。

2023年基本支出中安排在职、退休人员经费支出189.27万元,与上年150.50万元相比增加38.77万元,增加25.76,主要原因为人员增加;公用经费25.23万元,比上年26.37万元减少1.14万元,减少4.32%,主要原因为本年度一次性安排预算减少。

2023年项目支出安排79.05万元。其中县级政策性配套26.05万元,与上年35万元相比减少8.95万元,减少34.36%,主要原因为本年度一次性安排减少;上级专项资金53万元(铸牢中华民族共同体意识专项资金43万元,共有精神家园建设资金10万元),与上年相比增加30万元,增加130.43%,原因为上级专项配套增加。

三、三公经费、会议费、培训费安排情况说明

1.三公经费

2023年预算出国出境费0元,上年度预算出国出境费0元,两年持平。

2023年预算公务接待费1406.27元,上年度预算公务接待费1406.27元,两年持平。

2023年预算公务用车运行维护费0元,上年度预算公务用车运行维护费0元,两年持平。

2.会议费

2023年预算安排会议费15000元,上年度安排会议费15000元,两年持平。

3.培训费

2023年预算安排培训费16818.93元,与上年15944.13元相比增加874.8元,增加5.49%,原因为人员增加。 

四、单位经费情况说明

本年度部门预算总收入293.55万元,部门预算总支出293.55万元。其中工资福利支出186.38万元;退休费2.89万元;公用经费25.23万元(办公费8万元,物业管理费1万元,会议费1.5万元,培训费1.68万元,公务接待费0.14万元,福利费2.8元,工会经费1.35万元,其他交通费用8.76万元),相比上年减少4.32%,原因为其他交通费用减少;县级政策性配套26.05万元;上级专项资金53万元(铸牢中华民族共同体意识专项资金43万元,共有精神家园建设资金10万元)。

五、国有资产占用情况说明

我单位无公务用车,无单位价值100万元以上的大型设备。截至2022年底,我单位共有包括办公桌椅、电脑等其他固定资产原值产107478元。

六、部门绩效评价开展情况说明

1.保障在职16名工作人员正常办公需求,保障高效节俭,服务满意度持续提升。

2.保障基层统一战线规范化运行,统一战线工作水平再上台阶。

3.保障县内民盟、民进2个民主党派正常工作需要,引导积极发挥作用。

4.积极争创全国民族团结进步示范县,铸牢中华民族共同体意识。

5.党外、民主党派、民族宗教、新的社会阶层人士、台侨等工作水平不断提升,服务对象满意度保持95%以上。

七、政府性基金预算情况说明

本单位无政府性基金预算。

八、政府采购说明

本年度本单位计划采购办公设备及其他办公用品8万元,印刷服务费3万元。    

九、名词解释

基本支出:指部门为保障其机构正常运转,完成日常工作任务而编制的年度基本支出,包括人员经费、公用经费等。

项目支出:指部门为完成其特定的职责工作任务,在基本支出预算之外的年度项目支出。

三公经费:包括公务接待、公务用车、工作人员因公出国(出境)支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。


2023年预算公开表.xls


【打印正文】
分享到:
【字体: