索引号: | QC-ZFW-2020-00001 | 发布机构: | 政法委 |
生效日期: | 2020-04-27 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 财政预决算 |
庆城县委政法委2020年部门预算公开说明
一、部门主要职责及机构设置情况
(一)主要职责
1.根据党的路线、方针、政策和县委的部署,统一政法各部门的思想和行动。
2.对全县的政法工作作出全局性部署,并督促贯彻落实。
3.组织、协调、指导全县维护社会稳定工作。
4.检查政法部门执行法律、法规和方针、政策的情况,结合全县实际,研究制定严肃执法和落实党的方针、政策的具体措施。
5.监督和支持政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合,督促、推动大案、要案的查处工作,研究讨论协调有争议的重大、疑难案件。
6.组织、协调全县社会治安综合治理工作,推动各项措施的落实。
7.组织推动政法战线的调查研究工作,总结新经验,解决新问题,推进司法工作改革。
8.研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施,协助党委组织部门考察、管理同级政法部门的领导干部。
9.指导乡镇、机关单位开展政法工作。
10.办理县委和地委政法委员会交办的其他事项。
社会治安综合治理方面的主要职责是:承担社会治安综合治理工作的组织协调、督导检查和综合考评,推动综治领导责任制的落实。指导协调各乡镇、各部门推进扫黑除恶、社会治安重点地区和突出治安问题排查整治。协调推进基层社会治安综合治理体系建设,推动开展基层平安创建活动。指导协调推动各级综治中心建设、深化拓展网格化服务管理、社会治安防控体系建设,完善乡镇(街道)、村(社区)综治工作机制。研究完善群众利益协调机制,组织协调矛盾纠纷多元化解工作。汇总掌握社会治安综合治理动态,协调处置重大突发事件,研究社会治安综合治理有关重大问题,调查分析全县社会治安形势并提出对策建议。
维护社会稳定方面的主要职责是:调研掌握一定时期内政治安全和社会稳定重大问题、突出情况、重要动向,配合县委国家安全工作协调机制相关牵头单位,指导政法等部门维护政治安全和社会稳定工作。组织政法系统开展政治安全和社会稳定风险评估和监测预警,统筹协调政法等部门制定处置预案,提出对策建议。督促有关部门做好敏感期、党和国家重大政治活动和重大节庆期间安全稳定工作,化解影响稳定的社会矛盾和风险。负责维稳方面经验总结和问题整改工作。
负责协调指导各乡镇、相关部门做好防范处理邪教工作,协调处置重大突发性事件,部署开展重大活动。调查研究涉邪教问题,了解掌握邪教发展动向,分析研判形势,提出工作建议。协调有关部门开展转审结合相关工作,指导有关方面开展涉邪教人员教育转化工作。组织指导开展无邪教创建、突出邪教问题重点整治、社会面反邪教宣传等工作。
(二)机构设置情况
庆城县委政法委隶属于庆城县委,科级建制,现有职工26人,其中正式在职职工26人(副县级1人,正科9人,副科5人,科员及其他人员11人),雇用0人,临时0人,退休2人,离休0人,遗属5人。
二、部门预算收支情况说明
2020年部门预算总收入4568000.99元,其中,本年部门预算收入4568000.99元,上年结转0元。部门预算总支出4568000.99元,其中,基本支出3176000.99元,项目支出1392000元。均属财政拨款资金。
基本支出中安排在职退休人员采暖补贴及遗属人员生活补助支出23170元,公用经费319931.47元。
项目支出中安排政策性配套558000元,一次性安排 834000元,上年专项结转0元,提前下达专项0元,部门决算结转资金0元。
三、三公经费、会议费、培训费安排情况说明
1、三公经费说明
2020年预算出国出境费0元,2019年预算出国出境费0元,与2019年对比无变化;
2020年预算公务接待费2003.95 元,2019年预算公务接待费2339元,与2019年对比减少14.32 %;
2020年预算公务用车运行维护费0元,2019年预算公务用车运行维护费0元,与2019年对比无变化。
2、会议费
2020年安排支出会议费13500元,2019年安排会议费15000元,与2019年对比减少10 %;。
3、培训费
2020年安排支出培训费27873.81元,2019年安排培训费5200元,与2019年对比增长436.03%
四、单位经费情况说明
2020年预算公用经费319931.47元,其中:办公费11700元,印刷费2340元,水费4268.16元,电费6739.2元,邮电费9360元、办公用房取暖费0元,物业管理费9000元,差旅费39780元,维修维护费2340元,会议费13500元,培训费27873.81元,公务接待费2003.95元,公务用车运行维护费0元,其他交通费143400元,福利费46456.35元,其他商品及服务支出1170元。
五、国有资产占用情况说明
车辆数合计0辆,其他固定资产中单位10000元以上复印机2台,音响设备1套,摄像机1台,单位3500元以上计算机36台。
六、部门绩效评价开展情况说明
本单位无绩效评价项目
七、政府性基金预算情况说明
本单位无政府性基金预算。
八、政府采购说明
本年安排政府采购预算资金163550元,其中:办公复印纸、稿纸、办公硒鼓、印刷品等90600元,计算机、打印机摄像机、传真机、碎纸机等72950元。
名词解释:
基本支出:指部门为保障其机构正常运转,完成日常工作任务而编制的年度基本支出,包括人员经费、公用经费等。
项目支出:指部门为完成其特定的职责工作任务,在基本支出预算之外的年度项目支出。
三公经费:包括公务接待、公务用车、工作人员因公出国(出境)支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。
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