索引号: | 621021/2022-00001 | 发布机构: | |
生效日期: | 2022-04-25 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 财政预决算 |
中共庆城县委宣传部2022年部门预算公开
中共庆城县委宣传部
2022年部门预算公开说明
一、部门主要职责及机构设置情况
(一)部门主要职责:
1.拟订全县宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划,统筹协调推进全县宣传思想文化领域法治建设,按照县委统一部署,协调全县宣传思想文化系统各部门之间的工作。
2.统筹协调全县意识形态工作,贯彻落实中央、省委、市委和县委关于意识形态工作的安排部署,组织协调县委意识形态工作责任制落实和日常监督检查,结合县委巡视巡察工作开展专项检查。
3.统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作,组织推动理论武装工作,组织实施马克思主义理论研究和建设工程。负责全县哲学社会科学规划工作。配合协调做好县委理论学习中心组学习服务工作,指导协调全县各乡镇、各部门加强和改进党委(党组)理论学习中心组学习工作。
4.负责规划组织全县思想政治工作,配合县委组织部做好党员教育工作,指导协调编写党员教育教材,会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。
5.统筹分析研判和引导社会舆论,指导协调中央、省市驻庆和县内各新闻单位工作,组织全县突发公共事件应急新闻工作。
6.拟订全县新闻出版的管理政策并督促落实,管理全县新闻出版行政事务,组织协调有关行政审批工作,统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展,监督管理出版物内容和质量,监督管理印刷业,管理著作权,管理出版物进出口等。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。负责有关新闻单位及报社、通讯社分支机构等的监督管理,负责全县新闻记者证的管理。
7.统筹指导协调全县互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体的建设与管理。
8.统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产,协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作,指导协调推动群众文化建设。
9.负责管理电影行政事务,指导监管电影制片、发行、放映工作,组织对电影内容进行审查,指导协调全县重大电影活动,组织开展电影交流与合作。
10.对新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议,统筹指导协调全县文化体制改革和文化事业、文化产业发展,指导协调国有文化资产监管工作。承担县委文化体制改革专项小组办公室日常工作。
11.统筹指导舆情信息工作,组织协调开展县内外舆情信息收集分析研判工作,跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。
12.统筹协调全县对外宣传工作,指导协调有关部门贯彻执行中央、省市对外宣传工作战略、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划。统筹组织国际传播能力建设,指导全县对外文化交流工作,协调推动中华文化走出去工作。组织协调协同开展涉港澳台宣传工作。
13.统筹协调组织开展全县新闻发布工作,承担县委新闻发布有关组织协调工作,负责县政府新闻发布组织实施工作。指导协调县政府各部门和各乡镇的新闻发布工作,推动新闻发言人制度建设。拟订重大问题宣传口径。
14.会同有关部门做好境外来访记者采访事务方面的工作。负责组织开展全县新闻领域对外交流与合作。
15.负责人权宣传工作的组织协调,会同有关部门组织涉藏及反邪教等方面对外宣传和舆论斗争工作。
16.指导协调全县贯彻落实中央、省委、市委和县委关于精神文明建设的决策部署。统筹指导协调推动全县精神文明建设工作。
17.对县互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施方针、政策的指导。归口领导县融媒体中心。
18.完成县委和上级业务部门交办的其他任务。
(二)部门机构设置情况:
现行“三定方案”应为《中共庆城县委办公室〈关于调整中共庆城县委宣传部职能配置、内设机构和人员编制的通知〉》(县委办发〔2019〕36号),下设庆城县新时代文明实践中心办公室、庆城县网络和舆情应急中心、庆城县社会科学界联合会、庆城县全民国防教育委员会办公室4个二级事业单位,内设人事秘书股、理论教育股、新闻宣传股和文化教育股4个股室,加挂县委网络和信息化工作委员会办公室、县政府新闻办公室、县新闻出版局、县精神文明建设指导委员会办公室4块牌子。核定行政编制8名,机关工勤编制2名,设部长1名,副部长3名(其中1名为正科级);核定事业编制13名,其中副科级以上4名。
二、部门预算收支情况说明
2022年部门预算总收入4238989.03元,其中,本年部门预算收入3929889.03元,上年结转309100元。部门预算总支出4238989.03元,其中,基本支出2050289.03元,项目支出2188700元。均属财政拨款资金。
基本支出中安排在职退休人员经费支出1763061.64元,公用经费287227.39元。
项目支出中安排政策性配套797800元,一次性安排581800元,上年专项结转301900元,提前下达专项500000元,部门决算结转资金0元。
三、三公经费、会议费、培训费安排情况说明
2022年与2021年相比,公务接待费无变化;会议费增加1500元,增长11.1%;培训费增加885.49元,增长5%。以上变化主要是2021年外宣办撤销,人员及职能合并至县委宣传部。
四、单位经费情况说明
2022年预算4238989.03元,基本支出2050289.03元,其中工资福利支出1763061.64元,公用经费287227.39元(办公费95000元,物业管理费10000元,会议费15000元,培训费18894.69元,公务接待费1525.8元,工会费15115.75元,福利费31491.15元,其他交通费用100200元,民族团结进步创建暨铸牢中华民族共同体意识宣传教育工作经费 4万元。);政策性配套797800元,一次性安排581800元,上年专项结转301900元,提前下达专项500000元。
五、国有资产占用情况说明
车辆数合计0辆,其中,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆,
其他固定资产包括:
通用设备407336.6元,专用设备8400元,家具类304454.36元,单位价值100万元以上的大型设备0台(套)。
六、部门绩效评价开展情况说明
部门整体支出绩效目标:
1.保障县委宣传部在职人员20人的正常办公、生活秩序。保障各项工作顺利开展、工资薪金按时发放。
2.全年计划项目总成本218.87万元,其中:新时代文明实践中心50万元保障活动正常开展,2021年乡村学校少年宫建设补助30万元保障乡村学校少年宫建设及运转;舆情中心建设44.2万元保障舆情中心建设;老放映员工龄补助3.77万元保障老放映员基本生活;对外宣传经费20万、宣传经费50万、业务费6万保障各项宣传任务落实落细。
七、政府性基金预算情况说明
2021年乡村学校少年宫建设补助30万元,保障乡村学校少年宫建设及运转。
八、政府采购说明
本单位无政府采购预算。
九、名词解释
基本支出:指部门为保障其机构正常运转,完成日常工作任务而编制的年度基本支出,包括人员经费、公用经费等。
项目支出:指部门为完成其特定的职责工作任务,在基本支出预算之外的年度项目支出。
三公经费:包括公务接待、公务用车、工作人员因公出国(出境)支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。
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