索引号: | 01395216-6-2019-00002 | 发布机构: | 宣传部 |
生效日期: | 2019-06-14 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 财政预决算 |
中共庆城县委宣传部2019年部门预算公开
一、部门主要职责及机构设置情况
(一)部门机构设置情况
中共庆城县委宣传部隶属于庆城县委,公务员管理单位,科级建制。编制13人,现有职工13人,其中正式在职职工13人(副县1人,正科 5人,副科2人,科员及其他人员5人),退休1人,遗属2人。
(二)部门主要职责
1、拟订全县宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划,统筹协调推进全县宣传思想文化领域法治建设,按照县委统一部署,协调全县宣传思想文化系统各部门之间的工作。
2、统筹协调全县意识形态工作,贯彻落实中央、省委、市委和县委关于意识形态工作的安排部署,组织协调县委意识形态工作责任制落实和日常监督检查,结合县委巡视巡察工作开展专项检查。
3、统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作,组织推动理论武装工作,组织实施马克思主义理论研究和建设工程。负责全县哲学社会科学规划工作。配合协调做好县委理论学习中心组学习服务工作,指导协调全县各乡镇、各部门加强和改进党委(党组)理论学习中心组学习工作。
4、负责规划组织全县思想政治工作,配合县委组织部做好党员教育工作,指导协调编写党员教育教材,会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。
5、统筹分析研判和引导社会舆论,指导协调中央、省市驻庆和县内各新闻单位工作,组织全县突发公共事件应急新闻工作。
6、拟订全县新闻出版的管理政策并督促落实,管理全县新闻出版行政事务,组织协调有关行政审批工作,统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展,监督管理出版物内容和质量,监督管理印刷业,管理著作权,管理出版物进出口等。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。负责有关新闻单位及报社、通讯社分支机构等的监督管理,负责全县新闻记者证的管理。
7、统筹指导协调全县互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体的建设与管理。
8、统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产,协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作,指导协调推动群众文化建设。
9、负责管理电影行政事务,指导监管电影制片、发行、放映工作,组织对电影内容进行审查,指导协调全县重大电影活动,组织开展电影交流与合作。
10、对新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议,统筹指导协调全县文化体制改革和文化事业、文化产业发展,指导协调国有文化资产监管工作。承担县委文化体制改革专项小组办公室日常工作。
11、统筹指导舆情信息工作,组织协调开展县内外舆情信息收集分析研判工作,跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。
12、统筹协调全县对外宣传工作,指导协调有关部门贯彻执行中央、省市对外宣传工作战略、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划。统筹组织国际传播能力建设,指导全县对外文化交流工作,协调推动中华文化走出去工作。组织协调协同开展涉港澳台宣传工作。
13、统筹协调组织开展全县新闻发布工作,承担县委新闻发布有关组织协调工作,负责县政府新闻发布组织实施工作。指导协调县政府各部门和各乡镇的新闻发布工作,推动新闻发言人制度建设。拟订重大问题宣传口径。
14、会同有关部门做好境外来访记者采访事务方面的工作。负责组织开展全县新闻领域对外交流与合作。
15、负责人权宣传工作的组织协调,会同有关部门组织涉藏及反邪教等方面对外宣传和舆论斗争工作。
16、指导协调全县贯彻落实中央、省委、市委和县委关于精神文明建设的决策部署。统筹指导协调推动全县精神文明建设工作。
17、对县互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施方针、政策的指导。归口领导县融媒体中心。
18、完成县委和上级业务部门交办的其他任务。
二、部门预算收支情况说明
2019年部门预算总收入3885061.38元,其中,本年部门预算收入3885061.38元。部门预算总支出3885061.38元,其中,基本支出1195061.38元,项目支出2690000元。均属财政拨款资金。
基本支出中安排在职退休人员工资支出1122678元,公用经费72383.38元。
项目支出中安排政策性配套700000元,一次性安排1990000元。
三、三公经费、会议费、培训费安排情况说明
1、三公经费说明
2019年预算出国出境费0元,2018年预算出国出境费0元,与2018年对比无变化;
2019年预算公务接待费1419.28元,2018年预算公务接待费1415.31元,与2018年对比增长0.28%;
2019年预算公务用车运行维护费0元,2018年预算公务用车运行维护费0元,与2018年对比无变化。
2、会议费
2019年安排支出会议费15000元,2018年安排会议费15000元,与2018年对比无变化。
3、培训费
2019年安排支出培训费2600元,2018年安排培训费2600元,与2018年对比无变化。
四、单位经费情况说明
2019年预算公用经费72383.38元,其中:办公费6500元,印刷费1300元,水费1790.1元,电费3744元、邮电费5200元,物业管理费10000元,差旅费22100元,维修维护费1300元,会议费15000元,培训费2600元,公务接待费1419.28元,福利费780元,其他商品及服务支出650元。
五、国有资产占用情况说明
本单位无车辆。固定资产总量为24.62万元,通用设备16.45万元,占固定资产总额的66.82%,家具类8.17万元,占固定资产总额的33.18%。
其他固定资产包括:单位价值100万元以上的大型设备0台(套)。
六、部门绩效评价开展情况说明
2019年部门预算总收入3885061.38元,其中基本支出1195061.38元,项目支出2690000元。
整体绩效目标:一是保障在职人员13人的正常办公、生活秩序;二是紧扣“一条主线”(深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神),加强“两个领导”(加强党对意识形态工作的全面领导,加强党对新闻出版和电影工作的领导),建好“两个中心”(县融媒体中心和新时代文明实践中心),做大做强“两论”(理论工作和舆论工作),厚植厚培“两文”(文化繁荣兴盛和精神文明建设)。
本单位无绩效评价项目。
七、政府性基金预算情况说明
本单位无政府性基金预算
八、政府采购说明
本年安排政府预算采购资金644900元,其中:办公耗材预算采购资金6500元,办公设备预算采购资金32400元,宣传牌制作及租赁预算采购资金600000元,印刷费预算采购资金6000元。
名词解释
基本支出:指部门为保障其机构正常运转,完成日常工作任务而编制的年度基本支出,包括人员经费、公用经费等。
项目支出:指部门为完成其特定的职责工作任务,在基本支出预算之外的年度项目支出。
三公经费:包括公务接待、公务用车、工作人员因公出国(出境)支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。
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