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庆城县人民政府

县委办政府信息公开

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索引号: QC-XWB-2019-00001 发布机构: 县委办
生效日期: 2019-06-13 废止日期:
文 号: 所属主题: 财政预决算

庆城县委办公室2019年预算公开

来源:庆城县委办公室 发布时间:2019-06-13 浏览次数: 【字体:

  一、部门主要职责及机构设置情况

  1、单位基本情况

  庆城县委办公室隶属于中国共产党庆城县委员会,正科级全额拨款行政单位,现有职工37人,其中在职人员25人,离退休人员12人。

  2、主要职责和工作任务

  (一)根据县委指示和授权,做好有关方面或有关事项的协调工作。

  (二)负责县委日常文电收发处理;县委重要决策和重大工作部署贯彻落实督促检查;县委指示、县委领导同志批示催办落实;县委领导同志参加重大活动的协调安排及会务安排。

  (三)负责县委及县委办公室文件、文稿及县委领导讲话的起草、审核、拟办、校对、印发、立卷、归档等。

  (四)负责县委及县委办公室的文书处理和档案管理;负责县委机关报刊杂志的分送和信件传递工作。

  (五)负责收集、处理信息,并及时向上级部门报送信息。

  (六)负责县委领导同志的秘书工作及日常服务工作。

  (七)围绕县委工作部署,开展相关调查研究,为县委科学决策当好参谋、助手。

  (八)负责全县保密工作、县委机要工作、县委人民群众来信来访工作、县委重大决策和重要工作督促检查。

  (九)负责县委机关的值班、安全保卫及县委机关综合治理工作。

  (十)负责县委机关精神文明建设、党的建设工作,办理机关党总支、办公室支部业务及党员活动等工作。

  (十一)负责县委机关和办公室的妇女、工会、计划生育、老干部等工作。

  (十二)负责县委及县委办公室的接待工作。

  (十三)负责县委办公室国有资产管理、财务管理、工资管理及车辆等后勤管理工作。

  (十四)完成县委交办的其他工作任务。

  二、部门预算收支情况说明

  2019年部门预算总收入2415280.45元,其中,本年部门预算收入2415280.45元,上年结转0元。部门预算总支出2415280.45元,其中,基本支出2415280.45元,项目支出0元。均属财政拨款资金。

  基本支出中安排在职退休人员工资支出2275905元,公用经费139375.45元。

  项目支出中安排政策性配套0元,一次性安排0元,上年专项结转0元,提前下达专项0元,部门决算结转资金0元。

  三、三公经费、会议费、培训费安排情况说明

  1、三公经费说明

  2019年预算出国出境费0元,2018年预算出国出境费0元,与2018年对比无变化;

  2019年预算公务接待费2732.85元,2018年预算公务接待费3008.97元,与2018年对比减少9.17%;

  2019年预算公务用车运行维护费48000元,2018年预算公务用车运行维护费48000元,与2018年持平。

  2、会议费

  2019年安排支出会议费15000元,2018年安排会议费15000元,与2018年持平。

  3、培训费

  2019年安排支出培训费3600元,2018年安排培训费4400元,与2018年相比减少18.18%。

  四、单位经费情况说明

  2019年预算公用经费139375.45元,其中:办公费9000元,印刷费1800元,水电费7662.6元,邮电费7200元,办公用房取暖费0元,物业管理费10000元,差旅费30600元,维修维护费1800元,会议费15000元,培训费3600元,公务接待费2732.85元,福利费1080元,公务用车运行维护费48000元,其他商品及服务支出900元。

  五、国有资产占用情况说明

  车辆数合计1辆,其中,一般公务用车1辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。

  其他固定资产包括:单位价值100万元以上的大型设备0台(套)。

  六、部门绩效评价开展情况说明

  1、按照2019年度各项资金支出要求,完成以下绩效目标:一是保障在职人员25人的正常办公、生活秩序;二是根据县委指示和授权,做好有关方面或有关事项的协调工作;三是负责县委日常文电收发处理;县委重要决策和重大工作部署贯彻落实督促检查;县委指示、县委领导同志批示催办落实;县委领导同志参加重大活动的协调安排及会务安排;四是负责县委及县委办公室文件、文稿及县委领导讲话的起草、审核、拟办、校对、印发、立卷、归档等;负责县委及县委办公室的文书处理和档案管理,收集、处理信息,并及时向上级部门报送信息等。

  2、本单位无绩效评价项目。

  七、政府性基金预算情况说明

  本单位无政府性基金预算。

  八、政府采购说明

  本单位今年预算采购办公设备11000元,公务用车运行维护费采购5000元,办公家具采购20000元。

  名词解释

  基本支出:指部门为保障其机构正常运转,完成日常工作任务而编制的年度基本支出,包括人员经费、公用经费等。

  项目支出:指部门为完成其特定的职责工作任务,在基本支出预算之外的年度项目支出。

  三公经费:包括公务接待、公务用车、工作人员因公出国(出境)支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。

  附件2019年部门预算公开表8张-1.xls

     2019年度部门整体支出绩效目标申报表.xls


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