庆城县道路运输管理局2021年部门预算编制说明
一、部门主要职责和机构设置情况
1、主要职责和任务。
(1)贯彻执行行业法律法规和国家、省、市有关政策规定,履行道路运输市场公共事务管理职能,落实上级部门的各项工作部署和工作任务。
(2)制定本辖区道路运输发展规划、工作计划。
(3)培育本辖区道路运输市场,发展道路运输产业,为当地经济社会发展和广大人民群众的生产生活提供运输保障。
(4)按照许可权限和程序,实施道路运输行政许可。
(5)组织实施本辖区道路运输市场监管,对违法违规经营行为实施行政处罚,维护运输市场秩序,保护道路运输经营者、消费者及其他当事人的合法权益。
(6)做好战备、救灾、抢险等物资运输以及特殊时期客货运输的组织工作。
(7)搞好行业调查研究,掌握本辖区道路运输经济运行情况,及时向上级管理部门提供市场信息。
(8)建立健全道路运输行业各项行政事业性非税收入的收缴工作,对运价的执行情况进行监督检查。
(9)实施辖区道路运输行业安全生产监督管理工作。
(10)实施道路运输业统一单、证、票据等的发放、管理、清缴工作。
(11)搞好道路运输行业精神文明建设、党风廉政建设和运政队伍建设。
(12)完成当地党委、政府下达的各项工作任务。
2、人员机构设置。
庆城县道路运输管理局属事业编制单位,编制28人,实有在编人员22人。其中正科级2人,副科级3人,科员及工勤人员17人,遗属1人。下设办公室、运政大厅、综合业务股3个股室。
二、部门预算收支情况说明
2021年部门预算总收入2046253.63元,其中,本年部门预算收入2046253.63元,部门预算总支出2046253.63元,其中,基本支出2043253.63元,项目支出一次性安排退休人员慰问费3000.00元,以上资金均属财政拨款资金。基本支出中安排在职人员工资福利支出1800313.20元,公用经费239700.43元,对个人和家庭补助3240.00元。
三、三公经费、会议费、培训费安排情况说明
1、三公经费说明
本年安排出国出境费0元,2020年出国出境费0元,与上年对比无变化;本年预算公务接待费3610.87元,2020年预算公务接待费3718.19元,与上年对比减少107.32元,原因是人员变动。本年预算公务用车运行维护费44388.00元,2020年预算公务用车运行维护费43902.00元,与上年对比增加486.00元,原因是车辆使用年限增加、人员变动。
2、会议费
本年预算会议费12150.00元,2020年预算会议费12150.00元,与上年对比无变化。
3、培训费
本年预算培训费20456.64元,2020年预算培训费21040.11.00元,与上年对比减少583.47元,原因是人员变动。
四、机关运行经费安排情况说明
本年安排公用经费239700.43元,其中:办公费8910.00元,印刷费1782.00元,水费3611.52元,电费6336.00元,邮电费7128.00元,办公用房取暖费55869.00元,物业管理费8100.00元,差旅费30294.00元,维修维护费1980.00元,会议费 12150.00元,培训费20456.64元,公务接待费3610.87元,公务用车运行费44388.00元,福利费34094.40元,其他商品及服务支出990.00元。
五、固定资产情况说明
2020年末固定资产原值86.67万元,保有执法执勤车辆编制2台,实有车辆0台。
六、绩效评价开展情况
保障我局22名职工日常办公、正常业务以及工作顺利开展,保障退休职工慰问金按时发放。加强预算绩效评价工作力度和绩效评价结果运用,切实提高财政资金配置和使用效益。
七、政府采购情况
政府采购本年预算支出共计49480.00元
1、办公耗材及设备39480.00元(其中A4复印纸20箱3420.00元,硒鼓5套2000.00元,打印机1台1500.00元,计算机6台30000.00元,碎纸机1台1500.00元,文头纸2000个360.00元,饮水机2台700.00元。)
2、互联网服务费10000.00元。
八、名词解释
基本支出:指部门为保障其机构正常运转,完成日常工作任务而编制的年度基本支出,包括人员经费、公用经费等。
项目支出:指部门为完成其特定的职责工作任务,在基本支出预算之外的年度项目支出。
三公经费:包括公务接待、公务用车、工作人员因公出国(出境)支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。
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