庆城县审计局严格执行业务会议制度狠抓审计质量提升
为进一步提高和完善审计工作质量,规范审计执法行为,确保审计处理决定客观、公正、公开和透明,近年来,审计局紧紧抓住审计质量这条生命线,严格执行审计业务会议,对审计报告征求意见稿实行审计业务会议集体审核审定的审理制度,审计业务会议不仅是一个质量管理的重要环节,而且是一个重要的学习交流平台。审计业务会议由审计局负责人主持召开,参加人员包括:局长、项目分管局领导、综合法制股负责人、办公室负责人、审理人员和项目审计组成员,必要时可邀请有关专业人员参加。
会上,审计组汇报审计实施方案的实施情况、审计项目的基本情况和审计发现的问题及处理处罚的初步意见,与会人员对审计报告征求意见稿(送审稿)及相关事项进行讨论和审议。在充分讨论的基础上,会议主持人按照民主集中制的原则,对与会人员提出的意见,逐一作出审计业务会议决定。其目的就是对审计组即将作出的审计结论性文书进行把关,确保作出的审计结论事实清楚、依据充分、定性准确和处理恰当,真实完整地报告审计情况和审计发现的问题。审定依据主要是审计报告,重要管理事项纪录,如被审计单位对审计报告征求意见稿的反馈意见、审计业务部门复核意见、法制股审理意见等以及相关法律法规。
该局通过严格执行审计业务会议制度,实行层层把关,真正做到审计业务会议召开经常化、规范化和制度化,切实防范和化解审计风险,大大提高了审计工作质量和效率。
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